受托方备案后可以享受增值税返还政策,委托方也可以享受研发费用的加计扣除,并且可以抵扣相应的增值税进项税额。同时,委托方需要留存相关的合同和资料,以确保能够顺利享受税收优惠政策。
请问老师,研发人员出差外地的公共汽车票,但是,这个项目是受托研发他是走生产成本。合同只是在科技部门备案,税局还没去,还不确定可不可以增值税0税率也可能开6%!我做账这张车票该如何处理?是不抵扣进项,票先入账等确定后再进项?还是票先放那不做账?还是直接抵扣进项,以后再进项转出?哪种做法才可行?
根据增值税法律制度的规定,下列各项中,不得开具增值税专用发票的有( )。(多选) A一般纳税人从事金融商品转让业务 B提供旅游服务选择差额计税的纳税人,向旅游服务购买方收取并支付给其他单位的住宿费 C小规模纳税人提供应税劳务 D提供经纪代理服务的纳税人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老师为什么B是对的,我知道住宿费可以抵,但你享受了差额计税,享受优惠的,还可以开抵扣的?
前提:综保区内交易,委托代理进口货物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企业。 货物到达后,B报关并进入综保区,A按代理合同分批划款给B,B按批次交货给C,C在综保区内进行加工,并由C报关入境(目前不知道海关缴款书是如何开具)。现在是A要求B出具0增值税率的发票。 1.请问有没有文件支撑呢,这个可行嘛 2.B需要给A对方开具发票嘛 3.若是B给A开具发票,A给C开具发票(A此时抵扣掉了吗),C拿着销项税发票加海关缴款书抵扣吗
委托方需要对委托技术开发合同在科技局备案吗?如果不备案,是否可以享受研发费用加计扣除
我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
慈善基金会的利息收入需要申报增值税吗?
甲方给我们代发工资 甲方有没有权利把这部分入他们自己的成本
出口货物金额太大的话,超过5000美金是必须要报关的,是啊
老师,慈善基金会接受的捐赠收入,需要申报增值税吗?
老师辛苦,您看一下我填的这个主表的地方,金额对吗?
老师,我收到了进项票,但是货没到,可以等货到了再入账吗
老师,双抬头的关单,怎么进行出口退税操作?A公司向B供货商采购一批板栗后,委托C贸易公司代理出口,出口退税时候应该是哪个公司去申请?涉及采购板栗发票主体应该是谁?
老师,个人在国际网站卖货,收到美金体现到自己卡里,要缴纳个税之类吗
甲方给我们代发工资 甲方有没有权利把这部分入他们自己的成本
今天可以中级报名了吗
那这笔增值税可以重复享用?税务有这么好的事?
你好,这个返还是看当地的呀,税法并没有规定返还
受托方返还增值税依据的是什么政策?
你好,税法上没有返还的政策。你看你们当地有没有这种优惠?
那哪里有这样的规定?比如宁波的企业 有吗?
你好这个你要问当地12366,老师没有去过宁波,不清楚那边。
刚咨询了税务,没有销售研发服务可以退税这一说,根本就不存在
你好,所以我上面说看当地有没有这种政策。税法没有规定有返还。