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老师,客户与我们甲公司签订合同,业务是我们这边的,但我们公司不能生产,到总公司那边去做,总公司不赚差价,以成本价给我们,我们再销售给客户赚取差价,客户将款转到我们公司,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做

2024-11-30 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-30 09:12

货物的发票是你单位开给客户的吗

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快账用户2222 追问 2024-11-30 09:17

老师,是的。老师我是一个内账会计,不管税,税由外账会计负责,

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齐红老师 解答 2024-11-30 09:22

借银行 贷其他应付款 主营业务收入 应交税费 借其他应付款 贷银行 差额做收入

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快账用户2222 追问 2024-11-30 09:26

老师,差额计入主营业务收入吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 09:27

对的是的对的,超额才做收入不是吗?你的目的不就是这个吗?

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快账用户2222 追问 2024-11-30 09:27

老师,如果差额计入收入的话,那还要结转成本吗

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快账用户2222 追问 2024-11-30 09:29

老师,收到客户的款时,我这样做:借:银行存款 贷:其他应付款(应付给总公司款) 贷:主营业务收入(差额)

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齐红老师 解答 2024-11-30 09:29

你好,你有对应的成本就做,没有的就不用。我不清楚你们有没。

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快账用户2222 追问 2024-11-30 09:30

请问老师,这样做可以吗

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快账用户2222 追问 2024-11-30 09:31

老师,请再看看题意

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齐红老师 解答 2024-11-30 09:31

内账可以,没有问题。

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