你好,科目余额都一致吗?

您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
老师你好,我想请问一下我的个人所得税上月申报本月交的,为什么科目余额表里贷方还有数据呢,按理来说应该是平的,同样的数据从2022年10月到现在都是同一个数字
老师,您看看,试算平衡表是平衡的,但是跟科目余额表的合计金额不一致。因为有些科目余额在反方向,所以入期初数据的时候是用负数表示的(如应收账款,科目余额表在贷方720,我入期初数据的时候是入在借方-720),是不是这个原因导致两个表合计金额不一致呢?
老师,能麻烦您一下吗?我请教您一下嘛,就是那个您给我的表格财务软件,在使用过程中,科目余额表,资产负债表,损益表等每个月的结束后,我的科目余额表的借贷方的数据是从使用表格到今天相关科目借贷的累计呢?请问您一下这个科目余额表怎么体现当前这个月的借贷数据而不是累计数据呢的
老师您好!麻烦问下从中间建账,等于说前面是武汉公司做账,现在是黄冈做账,黄冈公司软件版本不一样,科目初始数据没有分期末借方余额,期末贷方余额,录入上月末数据,试算不平
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
不一样,也相差,我一个一个对了两次,没有发现错
你好,相差的是哪几个科目?金额是多少?