同学,你好,你说的是哪个科目
老师你好,我想请问一下我的个人所得税上月申报本月交的,为什么科目余额表里贷方还有数据呢,按理来说应该是平的,同样的数据从2022年10月到现在都是同一个数字
老师,你好,现在从别人那里接了一家公司回来做账,11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额,但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了,但是期初余额不平衡,请问这个要怎么处理呢,账面上要怎么调整呢?
老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师
请问下社保基数申报月均工资取数是按照个税申报系统里所属期上年度1-12月计算的吗但是所属期1-12月数据发放的是12-11月的12月工资是在本年度1月发这个取数到底是按照什么我理解是按照个税申报系统不然也没有比对的依据反正每一年都是这样取数的话也不存在错误对吗老师
老师,请问下这个情况我怎么处理。我从元月接的上任会计的账,公司为小企业会计准则下的一般纳税人,它的上年结转应交税费科目余额是零,但是一月份却缴纳了增值税20000,这种按道理讲,上年的未交增值税科目是应该有这个数字的。我现在该怎么接着处理一月份的这个缴纳增值税的数字呢?我做的事借未交增值税,贷银行存款。但是这样未交增值税科目却出现负数了!我现在应该怎么处理呢?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
老师,公户转了宣传费,次月才给开的发票,账务分录怎么处理?当月转的货款,次月给开的发票,怎么处理账务?
老师好公司注册地址在伊春,开户银行基本账户不在一个市可以吗基本账户开户银行在哪有要求吗
跨境电子商务综合试验区内的某电商企业适用核定 征收企业所得税政策,2023年收入总额2 300万元,成本 费用1 920万元,税务机关核定其应纳税所得额为( ) 万元。
应交税费-个人所得税,会不会是年终奖的个税没有扣员工的税金,导致的
同学,你好,也有可能算错了,自己再检查看一下明细账
没有算错,银行扣款的金额是对的,如果算错了银行余额肯定也不对的
自己再检查看一下明细账,倒查一下, 看误差发生在哪个月,然后调取凭证看下附件
因为年终奖是没扣员工的个税,这个科目没体现这部分税金,贷方有余额就是没交税啊,问题是不欠税的,不知道为什么会的个余额在这里
倒查一下应交个税科目明细账, 看误差发生在哪个月,然后调取凭证看下附件