你好同学, 工资是当月计提,下月发放的,10月份支付9月份的工资 ,账务处理如下: 借:应付职工薪酬(应发数) 贷:其他应收款-代垫个人社保 其他应收款-代垫个人公积金 应交税费-应交个人所得税 银行存款(实发数)

老师,做10月份账时发现工资是发的上月9月的,9月的社保在9月交了,10月份交的10月份社保数据有变化,公户流水支付10月的社保,9月的工资怎么计提?社保怎么计提?
你好..比如10月份发放9月份的工资..本月开始计提工会经费..计提的是9月份的工资吗..本月缴纳是缴纳10月份支付的9月份工资吗
老师,如果10月份公司只支出了员工工资和社保,那10月份的帐是发了9月份的工资,那算是9月份的成本吗? 那我10月份只有这笔支出,做账就直接借应付职工薪酬就好了吗?然后10月份的账需要计提十一月份的吗?
你好..比如10月份缴纳9月份的水利建设基金..9月份没有计提..10月份怎么记
老师那我9月份工资10月份付的,怎么做分录,这个账是做到9月还是10月
老师,请问一下运输定期定额个体户。二手车市场用我们个体户开给其他公司的,是换算1%申报嘛
外贸企业当月开具出口发票,申报增值税时,是否必须进行退税勾选勾选
我们公司可以接受银行承兑汇票付款方式吗
老师好,我公司是做设计及监理服务的,一般纳税人。每季度做印花税时,设计是提印花税,但监理是没有计提印花税,这种做法正确不、
老师中午好,请问未形成资产的研发费用10000元,期末转入管理费用,管理费用(含研发费用)共计50000元。报税的时候,“预交款项信息”中“利润总额本年累计金额”填报中,减管理费用,减研发费用,两项,怎么填?
开了发票收款收现金的可不可以?
比如跟对方签订合同,合同到期可以返还优惠,这样可以吗?其次具体账务怎么做
个体户第一次登录经营所得申报,申保密码登录如何新增户名
老师你好,我单位印刷厂,上个月没有开具发票,没确认收入,没有结转库存商品。这个月只开具了一笔小订单的发票,要把上个月的库存商品和这个月的库存商品一起结转吗
老师,加汽油开的专票可以抵扣吗