是的,对的,是这么做的。
进项税发票勾选统计是没有报税前几就可以撤销吧?如果进项税勾选了有抵扣和不抵扣统计,那进项报税的时候直接填抵扣的数据吗?还是说要加上不抵扣的,在进项转出栏里填转出数额?
老师,收到农产品自产自销免税发票,可以按票价的百分之九抵扣进项税额,但是在发票勾选认证平台没有勾选认证,不就在税务系统里增值税附表二里不能生成进项抵扣金额吗,那账上金额和申报金额就不一致了呀
进项专票不抵扣的话,是不是直接不勾选就可以了?在增值税申报表附表二中的待抵扣进项税额中需要填写吗?
老师您好,我们公司纯贸易公司,货物进项发票我都是选择退税勾选,其他增值税专用发票因为不需要抵扣,以前选择了抵扣勾选后增值税报表里我也要转出的,那请问,新国税系统里面现在有不抵扣勾选,我是不是可以把其他进项专票选择不抵扣勾选呢?
一般纳税人, 收到:2张进项发票 1、无形资产-加盟费, 2、房租费 10月份收到,当月进行了抵扣认证成功,11月1日至15日,申报期,在申报表中,是否显示出来,2张发票,就像平时抵扣材料费发票一样, 会计分录: 借:原材料 应交增值税-进项税额 贷:银行存款/现金 是不是 申报表中,第二个申报表,抵扣认证中显示出来就可以了,和 首页申报表中显示出来进项税额与销项税额差价,别的申报表就不用填写了,是不是这样?
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
好的 谢谢老师
不用客气,周末愉快。