你好,这个你们计入营业外收入就行。
老师,例:我公司购进货物11300元,实际入库11300元,供应商返利500元,开具专用税票10800元,我做会计分录:借:库存商品9557.52 应交税费—应交增值税(进项税额)1242.48 贷:应付帐款10800,这么做帐出现了帐面库存商品与实际库存商品不一致,怎么处理
老师:您好!我属于商贸公司,签订了销售机床合同后,或者会收到订金或者没有收到定金时,就会去采购机床,一般都是供应商给我司发货时付清尾款。然后机床回来我再发货,到这里做成品入库吗?收入我是一部分按发票确认(公司购买),一部分无票收入(个人名义购买)。做收入同时做出库,结转成本!请问这样一套完整的会计分录是怎么样的呢?请老师给一个完整的分录吧!谢谢老师了
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师请问:我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备,合同上列明的含税总价是185000元,2021年9月签订合同后预付了92500元,92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税,现在我公司需要中止这项采购,尾款不再支付,退货给供应商,因我方提出中止,故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元,应如何处理,如何做账?
老师你好,前面挂账货款31151元。这个商家的房子是我公司装修,欠我们尾款7200。8月份付了13940元给商家,老板娘说账清了。我算了一下,中间还有10011元。老板娘说在10011元是后面增加项目,她以为这钱收不回来了,所以没挂在账上。这个账务怎么处理?我是这样做的 借:应付账款---xx供应商 31151 贷:应收账款--xx项目 7200 主营业务收入 10011 银行存款 13940 但我觉得10011放在主营业务收入不太妥,请老师指点一下
司章程(需带有档案查询章),这是啥意思?
老师你好,公司收到数电专票已抵扣,发生了退货现在销售方要求要红冲发票,流程应该如何处理
老师,内销收入200万,外销收入100万,征退税率13%,销项26万,这月我要勾选 多少进项税达到税负,那这个要做免抵退税申报吗?是不是每月都要做出来 达到税负附近,每月确认了出口收入,免抵退税申报表要申报吗?
公司同时有简易计税和一般计税,进项抵扣要按比例抵扣,我认证发票是全额认证的,那么填申报表的时候是不是在实际抵扣哪里填写可抵扣的税额
无论哪种印花税(税目)都是双方缴纳吗?
郭老师,开票没有数量和单价可以吗,只开品名和总金额,比如卖的是香料,总金额多少
老狐狸 个人给公司开咨询服务费,几个税点?
老师,外贸公司对国外投资怎么规划好?收到的分红怎么入帐?
营业执照注册资本可以没有的是吗 因为我朋友的营业执照上没有注册资本这一栏
之前都几个月开的普票,现在要开专票,还能把之前的普票改成专票吗?
谢谢老师!
你好,不用客气的了。