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老师,我们公司欠供应商门芯板尾款556元,听公司采购说以后不再到此供应商处进货了,双方协商,尾款556元不用付了,请问尾款556元该怎么做账,会计分录怎么做呢

2024-12-02 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-02 08:35

你好,这个你们计入营业外收入就行。

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快账用户8135 追问 2024-12-02 08:36

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-12-02 08:37

你好,不用客气的了。

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你好,这个你们计入营业外收入就行。
2024-12-02
您好!你这个入账是怎么入账的。发票拿到的时候
2022-07-07
是你们的主营业务可以计入主营业务收入
2022-09-01
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
同学你好 采购货物及销售 - 采购时,借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 。 - 销售时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ,同时结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 。 客户反馈不良及补货 - 补货给客户时,借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 。 收到供应商赔偿货物 - 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入
2024-12-11
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