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老师,请问一下,2021年我们公司开出去的票,纸质发票,好多年了,到现在货款还有200多万没收回来,现在打官司起诉,现在对方说我们多开了几十万发票了,要我们红冲这几十万发票,请问老师,可以红冲吗?

2024-12-02 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-02 10:19

那个需要对方发起红字确认单,你们才能红冲,可以红冲的

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快账用户5504 追问 2024-12-02 10:20

4年了,还可以红冲的吗?

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快账用户5504 追问 2024-12-02 10:22

当年开的是纸质发票,

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齐红老师 解答 2024-12-02 10:24

那个是可以红冲的哈,没问题的

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快账用户5504 追问 2024-12-02 10:27

如果对方不开红字确认单我们就不能红冲,对吗?

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齐红老师 解答 2024-12-02 10:30

是的,数电发票必须要确认的

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快账用户5504 追问 2024-12-02 10:35

可现在问题是对方只要我们红冲58万,说是多开了58万,但是在2021年12月2日那天实际开了270万的

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齐红老师 解答 2024-12-02 10:38

对方选择红冲的理由 部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入  在部分红冲时有一个前提:必须受票方先做用途确认(包括勾选入账,勾选抵扣等)。如果受票方没有做用途确认,那销售方想要红冲,只能全额红冲! 具体操作如下: 1、登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务 2、选择要红冲的发票 3、点击销售退回或者销售折让开具 4、改动金额,点击提交即可。

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快账用户5504 追问 2024-12-02 10:46

如果红冲了,我的账务处理该如何操作?

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齐红老师 解答 2024-12-02 10:46

冲减本年的销售收入和成本

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快账用户5504 追问 2024-12-02 10:48

我如果开负数发票的话,税务局那边会不会预警

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齐红老师 解答 2024-12-02 10:49

那个很正常的操作,不会的

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快账用户5504 追问 2024-12-02 10:51

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-02 10:53

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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那个需要对方发起红字确认单,你们才能红冲,可以红冲的
2024-12-02
你好,可以的,用全电发票来充就行。
2024-01-17
可以的,可以这么做。
2024-04-18
您好,确实是多开的,我们得更正申报当年12月增值税申报表,4季度 所得税申报表,年报还有所得税汇缴申报表,我们在成本是多列了,要补增值税,附加税,还有滞纳金,跟对方协议 我们购买材料开发票给他们,
2025-03-31
你好,专票还是普通发票?对方认证了嘛
2025-03-31
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