招待费调增部分,仍然扣除类调增剩余 部分

对于无票费用,必须在企业所得税汇算清缴的时候把发票补上没,没补上,也不做纳税调增,会不会被罚款??
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
老师你好,如果公司一直没有业务,主营业务收是0,业务招待费800元,在所得税汇算清缴的时候是不是这800都纳税调增呀
老师,请问下2023年12月我们企业所得税汇算清缴调增了捐赠支出和业务招待费一部分金额,然后5月份汇算清缴时候又把捐赠支出和业务招待费全额调增了,谢谢是不是多调增了
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适
个体工商户能开13个点的增值税发票吗
老师,公司销售人员离职,但后续还要陆续给他发回款提成等,要申报个税,这样的话就会增加职工人数,怎么处理好呢
营业执照注销就差公司签名了,可是并没有找到哪个二维码,点签名不出来
如果一个公司报关费,港杂费海运费都是我们公司承担,比如售价卖500美元,实际这个500含 了运费以及报关费的价格了,成本才200,这个毛利要怎么算
请问是不是出口货物的当月要确认收入呢,那我们属于代账公司做账,是不是要告知日期,让代账公司开出口发票确认收入呢