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老师,如果一项费用是业务招待费,同时也是无票支出,那么在企业所得税汇算清缴的时候,纳税调增,填列在哪?会不会重复调增?

2024-12-02 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-02 15:33

招待费调增部分,仍然扣除类调增剩余 部分

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招待费调增部分,仍然扣除类调增剩余 部分
2024-12-02
你好,可以先把无票的调增,然后再根据有票的业务招待费计算调增
2024-05-31
1 ,是的,2 ,这个是的,直接汇算清缴表上面纳税调增,这个不存在纳税调减
2021-04-24
您好,(三)填3000,无票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
你好,没票的招待费不允许扣除要先全额调增,剩下的按限额调整
2022-05-06
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