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老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七

2022-05-06 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 22:09

你好,没票的招待费不允许扣除要先全额调增,剩下的按限额调整

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快账用户5901 追问 2022-05-06 22:14

老师,没懂,我业务招待费支出填有票加无票金额,然后其他再调增?

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齐红老师 解答 2022-05-06 22:17

实际发生额也就是账面金额填全部金额(有票+无票),税收金额=总-无票-有票但超限额部分,差额就是调增金额(无票1000+有票按限额调整部分)

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快账用户5901 追问 2022-05-06 22:21

主要是业务招待费,他是只能0.005,和其他又不一样

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齐红老师 解答 2022-05-06 22:26

招待费双限额,营业收入的千分之五和发生额的60%,无票的全额调增不占用限额

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快账用户5901 追问 2022-05-06 22:31

扣除类调整项目(三)填有票的3000元,其他填无票的1000是吗?

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齐红老师 解答 2022-05-06 22:34

这样分开填,会提示你招待费账载金额与期间费用表中的招待费金额不符,都填在业务招待费一栏

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快账用户5901 追问 2022-05-06 22:42

意思是有票无票金额都填

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齐红老师 解答 2022-05-06 22:43

是的,上面给你说了怎么填

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