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老师,请问下我们是二手车交易市场,开的卖方二手车统一销售发票,更正申报增值税的时候填哪一列呢?

2024-12-02 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-02 19:34

作为二手车交易市场的企业,在开具卖方二手车统一销售发票并更正申报增值税时,一般纳税人应填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》的“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。小规模纳税人则应填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》的“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次

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快账用户3585 追问 2024-12-02 19:45

是填第一行里面服务、不动产和无形资产吗?

是填第一行里面服务、不动产和无形资产吗?
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齐红老师 解答 2024-12-02 19:46

简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次

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快账用户3585 追问 2024-12-02 19:46

需要算出不含税销售额填入里面吗?用销售额\\1.005是吗?

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齐红老师 解答 2024-12-02 19:47

要的,这个是按不含税的来申报的

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快账用户3585 追问 2024-12-02 19:54

没有您说的这栏(简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次),我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2024-12-02 19:55

这个直接填在第10行就可以了

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齐红老师 解答 2024-12-02 19:56

这个季度不超过30W是免税的

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快账用户3585 追问 2024-12-02 20:07

好的,谢谢,如果是超过30万了就填第一栏吧,算出不含税销售额,我们除了开具二手车统一销售发票,还开具服务费和劳务费的普票,季度不超过30万是两种发票的总额吗?还是分开算的呢?

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齐红老师 解答 2024-12-02 20:11

开超了填帮经三行,加起来填写

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快账用户3585 追问 2024-12-03 10:45

老师,我们除了开具二手车统一销售发票,还开具服务费和劳务费的普票,季度不超过30万是两种发票的总额吗?还是分开算的呢?

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齐红老师 解答 2024-12-03 10:54

这个是两种发票的总额

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快账用户3585 追问 2024-12-03 11:00

如果两种发票的总额开具金额超过了30万,都是要填总金额在第三行的,如果总金额没到30万,就填第10行免税的那里面吧!税点好像不一样,是在有一个附表增值税减免的那个表里面分开填两种不同税点的减免金额吗?

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齐红老师 解答 2024-12-03 11:01

是的,税点不一样,填附表就可以了

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快账用户3585 追问 2024-12-03 11:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-03 11:13

不客气,很高兴帮你

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作为二手车交易市场的企业,在开具卖方二手车统一销售发票并更正申报增值税时,一般纳税人应填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》的“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。小规模纳税人则应填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》的“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次
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