您好, 你是指要加税点,是吧
我们这边是小规模纳税人,供应商不含税不开票3万多货款,可以从我们这边公户转账给对方供应商账户吗
对方公司帮我们公司交社保和个人所得税,我这边需要付钱给对方公司么?我这边公司需要怎么做账(当月应发工资33100元,社保费513.93元个人承担部分,公司承担部分950.44元,个人所得税548.88元,当月实发32037.19元)
老师,借款备用金给员工1.5万,他付出去2万给个人,现在供货商个人那边退给他2万,然后他退回到公司账上,我们付出去2万付给对方对公账户。 我现在该怎么做账,有点晕,这多退回来的0.5该怎么做账?
老师,公司支付了3万元基金管理费,然后对方公司是小规模纳税人,按照1%的税率开了3万发票给我们公司,那我们公司收到支付的3万基金管理费发票应该怎么入账,我们也是小规模纳税人
老师,这个怎么算,公司小规模建材行业,对公转账5万实际应收到货款3.6万不含税,我们收他10个点,应该退他多少钱。二公司小规模建财行业,对公收到5万。实际货款4万含税我们收踏踏10个点应该退他多少钱
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
离职前,在电子税务局申请了企业授权,离职后在电子税务局收到了待确认授权,要怎么删除这个授权?先确认在删除嘛?
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
就是对方拿1万的货,我这边算收入开百分之三的税点发票到时申报税款,对方自己承担这个百分之三的税
你收到税点计入营业外收入
那对方一起给我这边付多少钱
用1*0.03,这个是多给的钱
1%2B1*0.03,这样算就可以了的
好的 谢谢 那会计分录是多写一笔贷营业外收入300是吗
是的,是的,就是这样的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮你