付货款定金,通常不需要发票

老师,员工发生的费用实际2000块,就是那种高德美团评论的,开不了发票,他找的替票2100,这种可以报销嘛,
朴老师,这个汇率的新规则,开发票用这个。那么收外汇,结汇用哪个汇率
老师,公司对公账户付公积金的分录是怎么写的
我2月份建账 起初余额未分配利润-159000为什么2月份结账没有本年累计
公司股东转股,个税是自己私人去大厅刷卡,这个缴税不用做账吧,没有通过公司给钱
请问企业短期投资,买的理財产品收益,是走投资收益科目吗?
个税手续费返还填写在附表一6%、未开票列,主表第一行有合计,但是下面几行明细未体现没有关系吧,金额不含税是3535.78
老师 材料暂估入库和次月收到发票冲暂估的会计分录怎么做,例如1月份根据收料单入库不含税金额50000元的材料,2月份收到发票含税价56500元
办公室买的工艺品摆件,进项可以抵扣吗
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了
发票是附在付尾款的时候的后面吗 还是应该在什么时候附上
收到商品时,通常会收到发票,附购入分录后面
当签订合同,付货款定金的时候, 这个时候应该是做应付账款, 后面是付一部分,发票应该付在应付账款后面,; 若不确定全额的时候,付了一部分定金的时候,发票就附在付尾款的时候后面? 月结的供应商也是这样?
你的意思是收到货再做购入分录?签订合同的时候不做分录?
是,签订合同的时候不做分录。
有付款,以及收货时,才做分录