已经抵扣了进项的按13%,没抵扣的是3%减按2%

小规模纳税人出售自己使用过的固定资产按多少税率交税
老师!一般纳税人自己使用过的固定资产,税率是多少?
老师,一般纳税人出售自己使用过的固定资产,开发票税率是多少
一般纳税人出售自己用过的固定资产,税率是多少?
老师,一般纳税人出售自己使用过的固定资产是按多少交税呀
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
是21年买的抵扣过进项,那是不是只能按13%
是的,现在只能按13%交
如果没有抵扣过的话,是21年买的也可以减按2%吗
是的,就是那个意思的
老师,那中间的差额要怎么交税呢,颜值是35万,提完折旧之后,目前的账面价值是10万,卖了20万 开票按20万开票,那怎么按差额交税呢,是填增值税申报表的时候会填一个固定资产的账面价值吗
是按200000/1.13*0.13计算增值税,跟差额无关
所以增值税是按卖的价格交增值税,那是企业所得税按差额交
是这样吗
是的,就是那样子的哈
那印花税按百分之多少交呢
那印花税按百分之0.05 根据2024年新修订的《印花税暂行条例》,货物运输合同,包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同,立合同人需要按照运输费用的0.5‰缴纳印花税。 小微减半
那这个计算印花税的时候应该是按不含增值税的吧?还是说是要按开票金额来计算
按不含税的运输费计算印花税
老师,要是固定资产折旧折完了再卖出去的话,这个是按卖价交增值税和企业所得税吗
按卖价交增值税,清理的后的损益交所得税
那折旧完了可以低价卖吧,这个价格有规定限制吗
那个双方自行协商价格