已经抵扣了进项的按13%,没抵扣的是3%减按2%

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
是21年买的抵扣过进项,那是不是只能按13%
是的,现在只能按13%交
如果没有抵扣过的话,是21年买的也可以减按2%吗
是的,就是那个意思的
老师,那中间的差额要怎么交税呢,颜值是35万,提完折旧之后,目前的账面价值是10万,卖了20万 开票按20万开票,那怎么按差额交税呢,是填增值税申报表的时候会填一个固定资产的账面价值吗
是按200000/1.13*0.13计算增值税,跟差额无关
所以增值税是按卖的价格交增值税,那是企业所得税按差额交
是这样吗
是的,就是那样子的哈
那印花税按百分之多少交呢
那印花税按百分之0.05 根据2024年新修订的《印花税暂行条例》,货物运输合同,包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同,立合同人需要按照运输费用的0.5‰缴纳印花税。 小微减半
那这个计算印花税的时候应该是按不含增值税的吧?还是说是要按开票金额来计算
按不含税的运输费计算印花税
老师,要是固定资产折旧折完了再卖出去的话,这个是按卖价交增值税和企业所得税吗
按卖价交增值税,清理的后的损益交所得税
那折旧完了可以低价卖吧,这个价格有规定限制吗
那个双方自行协商价格