您好,这个的话,借 应付账款 贷 以前年度损益调整 这个就行的

老师,2019年度收到的出差费用专票,当时没有认证抵扣,直接全额入的管理费用。在2020年会计认证了,做了一个调账分录,借应交税费(应交增值税进项税额)贷管理费用。这样做是否正确
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
老师,去掉的会计分录 借:管理费用 3000 贷:现金 3000,是错的实际应该是 借:管理费用 1000,借:应付账款 2000,贷:现金3000,这个今年要怎么改?
去年做的分录,借,管理费用—暂估 贷,应付账款—暂估, 今年发票来了,我要怎么做分录?直接原分录冲销的话,管理费用是属于今年的,就会动到今年管理费用数据
老师请问下去年的管理费用多入了账,我们当时做的是借:管理费用—修理费 应交税务—进项税,贷:应付账款 我要调整,应该怎样调?今年应该怎样做会计分录 ?
老师,我们技术合同备案,合同金额上写的是100万,但是实际支付会超出100万很多,那备案的金额是按合同上写的吗?
请教老师,我们是私立医院,有一个政策是退伍老兵可以减免部分费用,比如老兵总的费用100元,减免9元,他只需要支付91元,但是我们收费系统确认的收入是优惠以前的100元,我现在有两个问题,1是我们给老兵开发票按91元开还是100元开,减免的9元我怎么做分录。
个体工商户现在可以核定征收吗
老师,企业承包经营,发包方需要缴纳什么税?
你好老师,比如,10月份3日先开的发票,10月20日才付款,这样写分录写哪天呢
做账的时候如果银收凭证选成银付凭证了,但是下面做的科目和借贷没有问题,影响本期收入费用吗?
新成立的公司一般纳税人 ,现在需要收购一批农产品(西红柿)销售给境外的企业,有做过进出口贸易备案。 1:我公司是否可以申请开具收购农产品的发票然后开票的要求和税率怎么选择 2:开具发票给境外客户是怎么开具,有哪些要求
老师,租赁民房做民宿,有合同,对方没开发票给我们,我们用的水电抬头开的是房东的个人抬头,我能能做税前扣除吗?
老师,公司24年的房租少做了两万多元,那我可以补到今年否?还是要改24年的年度汇算清缴
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
以前年度损益调整要不要转入利润分配—未分配利润去》?
对,最后转到未分配利润就行
那我可不可以直接做借应付账款 贷:利润分配-未分配利润?
不行,这个是不允许的