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老师请问下,我去年管理费用多做了3000,当时做的是借:管理费用 应交税费—待认证 贷:应付账款 税务是对的,就是管理费用有误,今年要调整怎样做会计分录?

2024-12-05 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 10:46

您好,这个的话,借 应付账款  贷 以前年度损益调整  这个就行的

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快账用户3563 追问 2024-12-05 10:48

以前年度损益调整要不要转入利润分配—未分配利润去》?

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齐红老师 解答 2024-12-05 10:48

对,最后转到未分配利润就行

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快账用户3563 追问 2024-12-05 10:49

那我可不可以直接做借应付账款 贷:利润分配-未分配利润?

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齐红老师 解答 2024-12-05 10:50

不行,这个是不允许的

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您好,这个的话,借 应付账款  贷 以前年度损益调整  这个就行的
2024-12-05
意思是增值税也多做了?当时没有核对?
2024-12-05
借管理费用 贷应交税费待认证。
2025-03-03
借银行 贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前 年度损益调整,贷利润分配未分配利润,之后重新做,借固定资产 长期待摊费用 应交税费 贷应交税费-车辆购置税 银行存款 摊销:借以前年度损益调整-销售费用 贷长期待摊费用。 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-08-08
同学你好 这样做可以的
2020-12-09
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