你好,你没有发票,一般税务局不会让你抵扣的。
你好老师,我们公司是一家机械设备租赁公司,有个项目我们的机械不够,我们从另一家乙公司租赁了别人的机械,然后再转租赁给这个项目甲,然后乙开的增值票我们可以拿来抵扣么
老师,您好!我们有一个机械租赁公司,但是机械租赁公司名下没有机械,机械在我们老板个人的名下,是在成立公司之前就买好的,如果机械的加油费,维修费都要从公司走,可不可以用公司向老板个人租用机械的方式来运作?
老师我们有一个小规模工程机械租赁公司,但是没有设备,能不能和别人的机械签订合同挂在公司名下,那就是把别人的机械挂到我们公司,然后就可以开一些维修和加油类费用票,那机械所有人是不是要开机械租赁发票,还是机械费发票给我们,个人建筑服务机械费和机械租赁开具发票的税率不一样的
我们工程公司分包了国企项目的机械租赁,我们开具13%的专票给国企,那我们自己的没有设备,也是外租。 那我们进项和成本要怎么抵扣,我们做税务账的老师说因为是单纯的机械租赁就不可以用油、维修保养这些进项发票来抵扣 是这种说法吗??
老师,我们公司是机械租赁公司,营业范围是不带人操作,但是这次给人家提供司机了,对方企业要求开建筑服务,机械租赁发票,之前我们都是开经营租赁,机械租赁发票,经营范围没有带人,这次可以开成建筑服务,机械租赁发票吗
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
柴油、和机械维修费有发票、也不可以吗
你好,主要是你设备又没有购买的发票,又没有租赁的发票。所以与设备有关的一般都不能税前扣除。
好的、谢谢老师、假设、设备发票12月开的、那柴油、机械维修、11月用的、这也是不能抵扣对吧
你好,看合同,如果你合同上面是11月已经交付了的话是没关系的。
我们设备11月1号就全部交付使用了、只是发票没来
你好,是啊,你后面能取得发票的话一般就没什么问题。
12月能取的发票、前面11月用的柴油和维修保养就能税前扣除是吧、、那要是2025年开、那2024年、就不能税前扣除了是吧
你好,是的,一般实操就是这样子。
那买柴油进项税可以抵扣吗
你好你有专票是可以的
那要是不能税前扣除、比方我买了10万柴油含税的、那年底调增就调增10吗?
是的,就是这样子理解。
好的?谢谢老师、还有一个问题、我申报增值税的时候、我们还没有销售、发票勾选那边我就不用管他对吧、什么用什么时候勾选对吗
是的,你抵扣的时候再去勾选。
勾选的时候、普票要不要勾选啊、我看他一直在哪
你好,普票不需要勾选,你如果系统里面有的话,你勾选不抵扣就行。
还有就是我们员工就餐、我们公司那些工人、都是在工地上、每天工作地点都不一样、吃饭都是由领队掏腰包带他们吃盒饭、或者是小饭馆、标准是15元每人、这些钱都没票、但是我们公司有饭补、只是这个钱不是打个每一个人、是全打给领队、这个可以吗?能税前扣除吗
你好,你没有发票的话是不可以税前扣除的,你要税前扣除就得记入他们的工资。