你好,是少做了收入,导致补交这些税款?

老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师你好,补缴2022年增值税,附加税,企业所得税还有滞纳金,这一整套完整的分录是什么?
你好我想问下税务稽查要求补缴2022年和2023年的印花税和滞纳金怎么做账务处理?
老师,您好!请问一下我们公司因为2021年卖了一台公司使用过的二手车,因为当时没有申报增值税及附加税费,现在被查到了让补缴增值税及附加,还产生了滞纳金,一共6900元,请问一下这笔补缴的税费及滞纳金该怎么做账务处理啊?
2025年税务检查发现2022年到2024年少报收入,补缴2022年到2024年增值税,和附加税还有企业所得税,同时还有滞纳金,这样2025年5月要怎么做账
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
是成本票多了,税务局让剔除了20万成本票出来,
你好,成本票多了,是虚开了进项发票吗?
反正差不多这意思吧,就是要补税
你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款
是补2022年的税,现在做账不需要走以前年度调整科目吗
你好,上面是做的缴纳税款分录 计提的时候,涉及损益的科目,是通过 以前年度损益调整 科目核算
那你能不能说一下完整的会计分录?
你好 缴纳税款 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 计提 时候 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—附加税 应交税费—企业所得税
先计提,在交税吗?滞纳金怎么处理
你好,是的,是这样的。 滞纳金,直接计入 营业外支出 核算啊
那计提的时候滞纳金要计提吗
你好,滞纳金,不需要计提。 实际支付的时候,计入 营业外支出 核算
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
你好老师,我们用的财务软件账套上没有以前年度损益调整这个科目怎么办?
你好,那就直接计入 利润分配—未分配利润 科目核算就是了
就是直接把以前年度损益调整换成利润分配-未分配利润就可以了吗
你好,是的,是这样的