你好,是少做了收入,导致补交这些税款?

老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师你好,补缴2022年增值税,附加税,企业所得税还有滞纳金,这一整套完整的分录是什么?
你好我想问下税务稽查要求补缴2022年和2023年的印花税和滞纳金怎么做账务处理?
老师,您好!请问一下我们公司因为2021年卖了一台公司使用过的二手车,因为当时没有申报增值税及附加税费,现在被查到了让补缴增值税及附加,还产生了滞纳金,一共6900元,请问一下这笔补缴的税费及滞纳金该怎么做账务处理啊?
2025年税务检查发现2022年到2024年少报收入,补缴2022年到2024年增值税,和附加税还有企业所得税,同时还有滞纳金,这样2025年5月要怎么做账
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
相同业务分别取得了普票和专票,一起入账时,普票和专票合计记账时,借方登录费用支出计算的是不含税金额对吧?专票取数的是不含税,普票取数是含税吗?
我公司是广东地区的一般纳税人,现在是向境外公司支付了一笔商标使用费,需要代扣代缴哪些税费,怎么申报呢
2025年工商年检里资产状况信息里 纳税总额,是全年的缴纳的税款吗,在哪里查
是成本票多了,税务局让剔除了20万成本票出来,
你好,成本票多了,是虚开了进项发票吗?
反正差不多这意思吧,就是要补税
你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款
是补2022年的税,现在做账不需要走以前年度调整科目吗
你好,上面是做的缴纳税款分录 计提的时候,涉及损益的科目,是通过 以前年度损益调整 科目核算
那你能不能说一下完整的会计分录?
你好 缴纳税款 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 计提 时候 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—附加税 应交税费—企业所得税
先计提,在交税吗?滞纳金怎么处理
你好,是的,是这样的。 滞纳金,直接计入 营业外支出 核算啊
那计提的时候滞纳金要计提吗
你好,滞纳金,不需要计提。 实际支付的时候,计入 营业外支出 核算
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
你好老师,我们用的财务软件账套上没有以前年度损益调整这个科目怎么办?
你好,那就直接计入 利润分配—未分配利润 科目核算就是了
就是直接把以前年度损益调整换成利润分配-未分配利润就可以了吗
你好,是的,是这样的