你好,是少做了收入,导致补交这些税款?
老师,我们公司被稽查了,补缴2020年的企业所得税还有滞纳金及罚款,分录怎么做?能够税前扣除吗?
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师 我们公司被税务稽查 说我们没有核定残疾人保证金 要求我们补缴了21-22年的残保金109701.08元,还有增值税和企业所得税滞纳金加起来293547.7,请问补缴的这几笔税款我要怎么做账呢
老师你好,补缴2022年增值税,附加税,企业所得税还有滞纳金,这一整套完整的分录是什么?
你好我想问下税务稽查要求补缴2022年和2023年的印花税和滞纳金怎么做账务处理?
你好老师,加油票普票,税率是13%.能抵销项税吗?
老师,我出租设备到国外,申请了免税备案,现在客户返还设备,报关行需要我提供未退税证明,我这个都是免税的。需要提供吗
汇票贴现不成功,还要收取贴现费吗
小规模外贸企业是不是不需要下载报关单之类的?每月如何申报
朴老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司转一笔往来款至B公司,大约1000万左右,此笔款B公司再以投资形式实缴注册资本至A公司,这个逻辑在财务上是不是成立,工商税务是不是有风险,我们如何来化解这个风险有没有好的办法,谢谢老师!
你好,小规模外贸企业如何申报
餐费我要做什么费用合适,业务招待费和福利费都有扣除比例。做哪个费用合适呢
老师汽车4s经销商,都涉及什么税老师
你好,老师!年度工资缴费申报表是什么样的?我补申报社保年检需要使用
老师,金蝶专业版教程有吗
是成本票多了,税务局让剔除了20万成本票出来,
你好,成本票多了,是虚开了进项发票吗?
反正差不多这意思吧,就是要补税
你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款
是补2022年的税,现在做账不需要走以前年度调整科目吗
你好,上面是做的缴纳税款分录 计提的时候,涉及损益的科目,是通过 以前年度损益调整 科目核算
那你能不能说一下完整的会计分录?
你好 缴纳税款 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 计提 时候 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—附加税 应交税费—企业所得税
先计提,在交税吗?滞纳金怎么处理
你好,是的,是这样的。 滞纳金,直接计入 营业外支出 核算啊
那计提的时候滞纳金要计提吗
你好,滞纳金,不需要计提。 实际支付的时候,计入 营业外支出 核算
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
你好老师,我们用的财务软件账套上没有以前年度损益调整这个科目怎么办?
你好,那就直接计入 利润分配—未分配利润 科目核算就是了
就是直接把以前年度损益调整换成利润分配-未分配利润就可以了吗
你好,是的,是这样的