认证发票环节 你公司收到一张包含 5 辆车的机动车专用发票,需要先对这张发票进行认证。在认证平台上,将整张发票进行认证操作,这是确保发票信息能够正常进入增值税抵扣系统的第一步。认证后的发票信息会包含可抵扣的进项税额总额等相关数据。 填写增值税申报表 进项税额转出处理未销售车辆部分: 在增值税申报表附表二(本期进项税额明细)中,先将整张发票认证通过的进项税额填写在 “认证相符的增值税专用发票” 栏次。 对于未销售的 4 辆车对应的进项税额,需要在 “进项税额转出额” 部分进行转出处理。计算未销售车辆对应的进项税额可以通过发票上的税额按车辆数量比例进行划分。例如,假设整张发票税额为 50000 元,5 辆车平均分摊税额,每辆车对应的税额为 10000 元。那么对于未销售的 4 辆车,需要转出的进项税额为 40000 元,在 “进项税额转出额 - 免税项目用”(这里假设未销售车辆暂不抵扣,类似免税情况的处理方式)或其他合适的进项税额转出栏位填写 40000 元。 正常申报已销售车辆部分的进项税额: 已销售的 1 辆车对应的进项税额 10000 元,按照正常的进项税额申报流程,在计算应纳税额时可以进行抵扣。这部分进项税额会参与到增值税一般纳税人申报表主表的 “进项税额” 栏目的计算中,从而减少当期应纳税额。

老师我们公司卖了一辆车,买的时候是小规模没有抵扣,现在一般纳税人,不是上百分之二的增值税吗,二手车公司开给我们的没有税,怎么操作
我们公司是一般纳税人商贸企业,2020年购进了一辆汽车,今年11月份卖出去了,二手车交易市场给购买方开了税率为0.5的机动车发票,请问11月份我们公司增值税咋申报
老师,我们是汽车销售企业,一般纳税人公司,收到开具的二手出销售统一发票。能抵扣进项吗?卖出的时候要交增值税吗
老师我想问下老板上个月把公司的车卖了,他在二手车交易市场开了一个机动车发票,现在申报税款的税率是0.005。这辆车购进的时候抵过税的,我现在是不是在开出来一张销售汽车的专票就可以了。
老师好,我们公司是一般纳税人汽车销售公司。汽车生产厂家把我们进的5辆车开到一张机动车专用发票上了,我们只卖出其中的一辆车,卖出的这一辆车需要抵扣进项,未卖出的4辆不抵扣,我申报增值税报表的时候怎么操作啊
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,4辆未销售车进项税额转出,以后要抵扣的时候不让转进来了怎么办
我们公司前期有过一次转出900元进项,进项税额转出那里填的正数900元,后期需要抵扣这900转出那里填-900税局报表不让填负数。后期这900都没抵扣成
你放在待认证抵扣里面 如果勾选了就计入进项
在一张发票上,勾选之后5辆车进项一起认证了,我只需要抵扣一辆车。可以卖车的那辆税额进进项,其他4辆斤待抵扣进项税额吗
在增值税申报表表上怎么做
一块都勾选了那你就填写在待抵扣进项那一栏
是填在主表待抵扣进项那栏吗?附表用不用填写
附表二里填写的哦
老师,卖车的销项进项这个必须是同一辆车的吗?也就说我卖出得车有个销项税额,抵扣的进项可以是其他车的吗
对的 对应车抵扣对应的进项
有没有要求说抵扣的进项必须是卖出这辆车的进项税额,不能用其他车进项抵扣
这个没有 但是最好是对应抵扣
如果一块都勾选了填写在待抵扣进项那一栏,后续车卖了需要抵扣的时候怎么做
最好是卖一辆勾选一辆
比如这次进入待抵扣的税额是3万,下个月需要抵扣1万,把待抵扣那栏的3万改成剩余的2万吗
同学你好 这个没法手动改 所以让你一辆一辆勾选
这个实现不了,厂家那边5辆车开到一张了。我刚做这个 行业会计,不知道情况,现在已经卖出去了没办法了
那你 进项抵扣完了才需要交增值税 没法一辆一辆的抵扣进项
老师,我公司这次用其他车的进项抵吧。 以后给让厂家一辆车开一张票避免这种情况行吗
可以的 以后尽量避免这种情况