会计科目:与日常经营无直接关系计 “营业外收入”;与日常经营相关活动计 “其他收益”。 增值税:一般与应税行为无直接关联,不征增值税;若与应税行为收入或数量直接挂钩则可能需缴纳。 企业所得税:符合相关条件可作为不征税收入从应纳税所得额减除;否则应计入应税收入纳税。

高新申请到的补贴和新纳统企业支持奖励的补贴收到后需要缴纳企业所得税吗?
老师企业享受加计抵减的增值税税额,计入其他收益会计科目对吗?抵减的金额需要缴纳企业所得税吗?
老师,你好,请问企业收到的失业保险稳岗返还,计入什么科目?需要交纳企业所得税和增值税吗
收到政府拨款的 土地的出让金奖励和厂房建设补贴资金, 应计入什么科目么? 是否缴纳企业所得税?
老师,收到科技型中小企业认定奖励的钱计入营业外收入,要缴纳企税吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?