可以的,可以抵扣的。

发票金额8700加上车船税1200,合计数小于支付金额10200元,怎么入账
老师,请问一下,25年7月份开出来的费用票,一直没入账,说成本太高了,就没有入,可以入到明年入账吗
老师,您好!印花税滞纳金应该怎么做凭证?
老师您好,公司贷款买的车,怎么做分录。车36万,不含税318584.07,增值税41415.93。付款了一部分36000。其余贷款,我怎么做分录,详细点
缴纳印花税是按合同金额还是按当期已经开票不含税金额呢
库存盘盈是借库存商品贷待处理财产损益,那么资产负债表里的其他非流动资产是负数怎么调整
12月有暂估,1月发票开回来了,所得税年报是报12月利润表的数据吗?
老师,公司被起诉,费用预估33万,截止12月盈利103万,怎么做可以亏损
税务等级变更法人,变更公司名称以后等级就归零了吗
老师,你好!请问车辆购置税计入什么科目
那我们报增值税做销售才可以吧,还是报服务
是 你没有销售额的话,你也不需要认证发票。 这个属于服务销售
嗯,就是要对应,销售货物才认证物资的
你好,不用,你提供了服务,你有销售额你就可以抵扣,只要是一般计税对应的就可以抵扣,他不用一一对应增值税的,不用。
一般计税是啥意思
你好,9%或者13%或者是6%,这个就是一般计税 简易计税和是3%或者5%
不是有个政策,简易计税或者免税对应的进项不允许抵扣。