您的意思是购入跟销售的类型不同?您开票的时候,就按正常销售时的类型开票就可以了呀。

老师你好,一般纳税人 贸易型企业,开出去的发票名称没有对应的进项 可以吗?(供应商开的发票税号错了一个字,我这里认证不了,但是我已经根据进项的票面信息开出去了销项,现在不知道怎么办)
您好,老师,我们开能网银时,银行给了张卡,这卡跟我们公账是同一个公司名称的,就是从这个账号打款进来,钱也是进到公账的。但那个卡每年要打点款进来去激活一下,不然那个卡是要收年费的。打多少钱都可以的,现在打了1元钱进来,这1元钱是要怎么做账呢?
购买方没有提供税号,只有名称,说他们没有税号,就是不要税号,也提供了别家给他们的发票,是可以没有税号开票的,发票上税号是空的那里是没有填写的,提供的是今年4月的发票,个人类型的话,发票会有(个人),可是他们提供的发票也没有这个(个人)啊,去查验平台查这个票,一直提示网络异常,也没查到,我们企查查上也查不到这个企业,开票时填写名称时系统也没有识别到有这个名称,想问下,客户那个没有税号也能开票的,是怎么开出来的呀?这个票我们能不能开
合同中有一行是写的这个---屏体内辅材(如截图),但由于辅材包含很多东西,比如:磁铁、接收卡电源线、长排线、三芯RVV3*2.5短电源线、短网线、扎带、防水胶带等等,不方便写入合同,就按多少项写的,但我购买时回来的进项不是项,是单个单个东西的具体名称和具体数量,我给客户开销项的时候,把这些东西都按辅材,并按单位项开出去,这样可行?意思就是,反正就是这些辅材不一 一 列出来开在票上,但又要把这些辅材的进项开出去,有什么好建议?谢谢
老师,我们卖医疗耗材和设备,现在出现了问题,我们有进销存系统也不知道他们怎么做的,就是进来东西的型号或名称和出去的型号名称对不上,现在要开发票我不知道怎么处理了,因为有些单子都已经是7月份的了,想改人家都客户都不一定配合我们改,我们一改他们也要跟着改,但我现在要开发票我不知道怎么办了
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
名称信号,单位对不上不影响?
是否这个意思,你们购进的时候,为A1\A2\A3三种型号。 但是你们销售的时候成了A4型 号,是这个意思吗?
老师你看一下麻烦了
比如第一行 高频电刀,GB-3000,出库的时候,就出这个型号就可以了呀。 但是我看到您有备注,想问一下,为什么出库的时候会有型号,单位不一致的情况。
但我们和客户签的合同以及我们自己出库单上型号又不是GB-300
因为我同事说按对方要求写的
我明白了,您现在碰到的事情很麻烦了。 首先,同事的说法咱不去讨论。如果有类似的情况,因为入库、出库你需要对应。就请你同事再填写一张对应表,逐一对应每张发票真实的出库型号跟数量。 这个您跟老板说,他也会反应过来的,这个逻辑不复杂。 遇到这种事,你没有办法的。会计也不是万能的,只是咱们沟通方式要注意。
对,我现在就是遇到这种问题,对方公司说他们老是对不上但他们照常开,我觉得你是你们,我是我。老师这种情况开了是不属于虚开
如果跟实际销售不符就是虚开,你要给老板说其中的风险。查到你们销售的货都没有买进过,这个怎么说的清
对,谢谢老师。反正不解决我就不开
对,这也是保护自己,也是保护公司战在公司角度来说,老板更好接受。 看还有什么问题没,如果放便也请给个评价。