您的意思是购入跟销售的类型不同?您开票的时候,就按正常销售时的类型开票就可以了呀。

老师你好,一般纳税人 贸易型企业,开出去的发票名称没有对应的进项 可以吗?(供应商开的发票税号错了一个字,我这里认证不了,但是我已经根据进项的票面信息开出去了销项,现在不知道怎么办)
您好,老师,我们开能网银时,银行给了张卡,这卡跟我们公账是同一个公司名称的,就是从这个账号打款进来,钱也是进到公账的。但那个卡每年要打点款进来去激活一下,不然那个卡是要收年费的。打多少钱都可以的,现在打了1元钱进来,这1元钱是要怎么做账呢?
购买方没有提供税号,只有名称,说他们没有税号,就是不要税号,也提供了别家给他们的发票,是可以没有税号开票的,发票上税号是空的那里是没有填写的,提供的是今年4月的发票,个人类型的话,发票会有(个人),可是他们提供的发票也没有这个(个人)啊,去查验平台查这个票,一直提示网络异常,也没查到,我们企查查上也查不到这个企业,开票时填写名称时系统也没有识别到有这个名称,想问下,客户那个没有税号也能开票的,是怎么开出来的呀?这个票我们能不能开
合同中有一行是写的这个---屏体内辅材(如截图),但由于辅材包含很多东西,比如:磁铁、接收卡电源线、长排线、三芯RVV3*2.5短电源线、短网线、扎带、防水胶带等等,不方便写入合同,就按多少项写的,但我购买时回来的进项不是项,是单个单个东西的具体名称和具体数量,我给客户开销项的时候,把这些东西都按辅材,并按单位项开出去,这样可行?意思就是,反正就是这些辅材不一 一 列出来开在票上,但又要把这些辅材的进项开出去,有什么好建议?谢谢
老师,我们卖医疗耗材和设备,现在出现了问题,我们有进销存系统也不知道他们怎么做的,就是进来东西的型号或名称和出去的型号名称对不上,现在要开发票我不知道怎么处理了,因为有些单子都已经是7月份的了,想改人家都客户都不一定配合我们改,我们一改他们也要跟着改,但我现在要开发票我不知道怎么办了
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
名称信号,单位对不上不影响?
是否这个意思,你们购进的时候,为A1\A2\A3三种型号。 但是你们销售的时候成了A4型 号,是这个意思吗?
老师你看一下麻烦了
比如第一行 高频电刀,GB-3000,出库的时候,就出这个型号就可以了呀。 但是我看到您有备注,想问一下,为什么出库的时候会有型号,单位不一致的情况。
但我们和客户签的合同以及我们自己出库单上型号又不是GB-300
因为我同事说按对方要求写的
我明白了,您现在碰到的事情很麻烦了。 首先,同事的说法咱不去讨论。如果有类似的情况,因为入库、出库你需要对应。就请你同事再填写一张对应表,逐一对应每张发票真实的出库型号跟数量。 这个您跟老板说,他也会反应过来的,这个逻辑不复杂。 遇到这种事,你没有办法的。会计也不是万能的,只是咱们沟通方式要注意。
对,我现在就是遇到这种问题,对方公司说他们老是对不上但他们照常开,我觉得你是你们,我是我。老师这种情况开了是不属于虚开
如果跟实际销售不符就是虚开,你要给老板说其中的风险。查到你们销售的货都没有买进过,这个怎么说的清
对,谢谢老师。反正不解决我就不开
对,这也是保护自己,也是保护公司战在公司角度来说,老板更好接受。 看还有什么问题没,如果放便也请给个评价。