是在增值税减免税申报明细表填列;生产型出口企业在增值税及附加税费申报表附列资料(一)的 “三、免抵退税” 栏等相关栏位填列免抵退相关内容。
出口企业出口氧化铬绿,开销项票13%的税,没有进项票,用交增值税吗?还是填减免税申报明细表出口免税
老师敏感,我们是外贸出口企业,增值税减免税申报明细表中的第8栏,免增增值税项目销售额是填本期出口的销售额吗?还是填写本年累计出口销售额
老师,外贸企业申报增值税,《增值税减免申报明细表》里第8栏,“出口免税”这一项需不需要填写?我们都是需要退税的业务,这里写的是免税,需要填吗
外贸出口企业,本月开了出口普通发票,是不是在申报增值税时,下面的增值税减免税申报明细表也需要填写
老师,我们是生产型出口企业,申报一笔退税要转出进项税额26.63,我已经在附表二的18栏免抵退税中转出,是不是在申报出口退税明细表中也要填写不得免征和抵扣税额?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,小规模纳税人现在还可以按季度记账吗?还是必须按月记账了?
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
谢谢老师。如果企业有即征即退业务,在增值税及附加税费申报表附列资料(一)的 “其中:即征即退项目” 栏等相关栏位填列免抵退相关内容吗?
是的,你的理解是正确的
老师,企业满足即征即退,那么在报税的时候按上面⬆️去申报就行吗? 需要准备什么资料呢
企业满足即征即退,报税时不仅要按上述流程申报,还需准备如税务资格备案表、相关证书报告、各类明细表及申报表等资料