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固定资产折旧之后就剩余残值了,清了固定资产如何做分录

2024-12-09 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-09 09:25

清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 )出售损失: 借:资产处置损益 贷:固定资产清理

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快账用户2735 追问 2024-12-09 09:30

就是单独的清理没有变卖

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快账用户2735 追问 2024-12-09 09:31

属于报废

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齐红老师 解答 2024-12-09 09:33

借:营业外支出       累计折旧 贷:固定资产

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快账用户2735 追问 2024-12-09 09:41

那累计折旧不就减少了吗?

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齐红老师 解答 2024-12-09 09:44

资产都不报废了,当时资产和折旧同时都得减少

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快账用户2735 追问 2024-12-09 09:50

例如我买计算机吧!买的时候6000已经累了折旧了5700残值还剩300该怎么做

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齐红老师 解答 2024-12-09 09:51

借:营业外支出300       累计折旧5700 贷:固定资产6000

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快账用户2735 追问 2024-12-09 09:59

不用走固定资产清理账户吗?

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齐红老师 解答 2024-12-09 10:02

都直接报废了,不需要清理了

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快账用户2735 追问 2024-12-09 10:50

直接报废的话后面需要附什么单子吗?

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齐红老师 解答 2024-12-09 10:52

使用部门的申请,公司法人审批

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清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 )出售损失: 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
2024-12-09
你好,学员,不做账的,后期实际出售或者报废的时候,再做账即可
2022-01-12
在固定资产清理时,你需要考虑出售车辆的净值和累计折旧。 首先,计算出售车辆的净值: Net Asset Value (NAV) = 购买价格 - 累计折旧 = 3405443.27 - 275724.82 = 3129718.45元 接下来,根据固定资产清理的会计处理,需要借记“固定资产清理”账户与累计折旧账户数额相同的金额,即: 固定资产清理借方 = 累计折旧借方 = 275724.82元 同时,将固定资产清理账户余额(即净值)转入营业外支出账户: 营业外支出账户借方 = 固定资产清理账户贷方 = 3129718.45元 因此,固定资产清理的会计分录为: 借:固定资产清理 275724.82 借:营业外支出 1279718.45 贷:固定资产清理 1279718.45 贷:固定资产原值 3129718.45 最后,“固定资产清理”账户余额为零,表明该项固定资产已经完全清理。而“累计折旧”账户余额仍然为275724.85元,表明该项固定资产已经折旧完毕。
2023-09-15
如果期满处置该固定资产,净残值也就是固定资产原值和累计折旧,都应该转到固定资产清理,假设固定资产原值10000,残值率10%,未计提减值准备(如果计提了减值准备,处理方法和累计折旧一样,结转到固定资产清理科目), 分录如下:借:累计折旧 9000 固定资产清理(两者的差额)1000 贷:固定资产 10000 如果固定资产有残值收入800,则, 借:现金或银行存款 800 营业外支出 200(差额) 贷:固定资产清理 1000 如果期满后不处置,还继续用,则不用做任何账务处理(不用再计提折旧了),当然如果发生了减值,应该计提相应的减值准备。
2020-11-04
借管理费用 贷累计折旧,不需要做,这个挂着,还是使用话
2020-12-08
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