你好,这个不需要加速折旧。 一般的都不需要,因为加速折旧他需要去税务局备案,税务局同意才行的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我在填企业汇算清缴的A105080表格,第11行500万以下设备器具一次性扣除,第6列(享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧,摊销额),我填了这一年的累计折旧额怎么不对,资产都是2021年开始折旧的
第6列“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”:仅适用于第8行至第17行、第30行至第32行,填报纳税人享受加速折旧、摊销优惠政策的资产,按照税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。按照税收一般规定计算的折旧、摊销额,是指该资产在不享受加速折旧、摊销优惠政策情况下,按照税收规定的最低折旧年限以直线法计算的折旧额、摊销额。本列仅填报“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”月份的按税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。
1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。报企业所得税季度申报出来这个提示是什么意思
汇算清缴的资产这就,摊销纳税调整表里的 第6列享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 是什么意思?
企业所得税汇算清缴,固定资产折旧那个表。享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧—听培训的时候说这里就填 税收加速折旧和会计折旧的那部分,就算一个月的数。我就记了个大概的意思,啥意思啊她说的?
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
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老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
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去年有个固定资产7380, 汇算清缴我填了500万以下固定资产一次性扣除,第六列 第6列享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 我填的是0, 应该对的吧? 你看一下我填的固定资产表这个对吗?
https://www.sohu.com/a/539504109_120243907 你可以参考一下这个你填的不对。
好的谢谢
你好,不用客气的人。
加速折旧和一次性折旧不一样是吧? 加速折旧要去税局备案。 我填500万一次性扣除,第六列这里填0就没问题吧?
你好,是的,加速折旧是属于高强度的。那种环境才能够允许,而且另外要去税务局备案。