同学你好 可以走费用报销,老板垫付的材料款 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师您好,我公司是个转企,现在是一般纳税人,当时还是个体户时候,有笔交易我们给对方开的手工发票,对方一直没给我们打款,直到上个月打了款进来,时隔10来年,当时是个体户也没有建账,也找不到发票和报表,请问给我们转进来的这笔款该怎么入账
我们老板从别人手里买了一个公司,那个公司的账只做到了5月份,6月中的时候公司才交接到我们手上,交接当时u盾还没有给到我们,然后6月底的时候,上个公司的人从公户了转了一笔他们之前的货款出去,这一笔款我要怎么做账呢?
老师,您好,请问一下(老板在19年4月1号以公司名义买了一台40多万的车,前会计按照5年时间提的累计折旧,老板在今年7月份过户到自己名下了同时也从他私人卡上转账给公司对公账户88000)这个月我要做账了,我应该怎么做?
老师,我们有对公和对私转同一个供货商货款,然后不管是对公还是对私这家供货商都会给我们开票,我的想法是让老板对公转,但对公账户时常没钱,然后需要老板转款进去,老板觉得对公转款流水大,不太好,请给个更好的建议,老板转款对公账户,我就做的实收资本,实收资本马上要满了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面对公账户有钱了,也可以直接转到老板的私人账户,做还款嘛,但老板认为流水太大,对他不好,因为每个月至少有几十万的流水,我就不晓得怎么办了
老师您好,社保中医保增员时,需要填写银行信息,这是填个人的还是公司的啊
老师,关于制造费用的分摊方法,比如有4个月季节性停工损失归集到制造费用里,复工后这个费用该如何结转?
老师,制造业生产两种成品,按成本计算一种产品赚,另一款成品成本倒挂,但是总销售有赚点,会不会预警?
老师,这个第一行,第5列,24年汇算清缴25申报上年没有填写,是否可以在26补上?
某居民企业2023年专利技术取得收入1 000万元, 其中包括转让技术过程中销售材料收入100万,该技术成本 为600万元,材料成本50万元,该企业2023年汇算清缴时 应调整应纳税所得额为( )万元
个税申报工资少报了2个人,然后更正申报,发现需要缴纳600.41元,但是我之前已经申报了一次缴纳了550元,现在怎么办啊
老师你好,旅行社开的票,这种票不能抵税,这种票包括飞机票的费用吗
老师,公司采购13%的专票含税价100,如果3%的专票、普票、不开票的话分别应该多少钱才合理呢,麻烦给算法给我写一下呢
请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
朴老师进 在三分法下确认三种房地产的土地增值税应税收入,如果我采用增值税不含税收入+含税土地价款的口径确认土地增值税应税收入。 那么我怎么确认每种房地产类型已扣除的含税土地价款呢? 还有,如果采用取得全部价款和价外费用-销项税额确认一个类型的房地产土地增值税应税收入。 那么这个类型房地产的销项税额就得用(该类型房地产取得的全部价款和价外收入-这个类型房地产已扣减的土地价款)➗1.09✘9%,这里又怎么确定这个类型房地产在增值税计算中已扣减的土地价款呢?增值税报表里并没有分开啊