首先确认业务真实性与合规性,与对方沟通开具发票缘由,核查之前两清有无相关约定。财务处理上,若开票,制作库存商品转移清单,注明货物信息、原所属已注销公司及接收的未注销公司等,依据清单为未注销公司开具两千发票,同时做好相关账目记录,如在库存账目上体现库存从已注销公司向未注销公司的转移调整,在销售账目上记录对未注销公司的销售业务,以确保账目平衡且符合财务规范
老师您好 我们有两家注册公司,其中A用自己银行存款买了一些家具,但是没开票,过了一段时间家具公司给开了票了,但是是开的B公司,票也换不了了,现在怎么做账呢?
老师,我们有两个公司,因为有些产品不能一个公司跟厂家拿货的,所以要通过另外一个公司跟厂家订货,厂家是有开发票给那个订货的公司的 ,那我们把钱打给订货那家公司,订货那家公司可以给我们这家公司开发票的吗?走公户的,因为要不这样,我们订货这么多,就没有进项票了,那家订货公司的进项票也没有用,所以可以让那家订货的公司给我们开进项吗?等于是那家订货的公司跟厂家拿货,我们跟他拿货嘛,他们那边都有发票,都走公户的
发现以前年度有两家相关联公司,用A公司给我们付款,然后我们给B公司开了票,当时没有签到三方协议,已经3年没有合作了,但是查账发现两家公司都挂着往来款,其实是已经开完票,收完钱的了,现在要怎么销掉账,可以直接相冲吗?
老师,我们之前有一家供应商的款还没付完,但是他公司注销了。现在又注册一家新的公司。他要把之前的发票重新以新公司的抬头开给我们,我们付款到新公司账上,这样可以嘛?
老师,我们有两家公司,去年对方公司跟我们两家公司都有交易,然后去年对方给我们其中一家转了一笔钱,我们合同和发票都有,但是对方税务说我们两家公司的法人是一个,现在要求我们把其中这家公司收到钱退回去,转到同一个公司合到一起,用一个公司跟对方完成交易,这样我们公司会有风险吗?
老师,老板要保护公司的中层吗
你好老师,减资怎么操作
你好老师,监控设备销售和安装的企业,是分别核算那,税率都是多少,
6月份申请执照,7月成一般纳税人,6月可以收13%专票抵扣吗?还是6月属于小规模不能收13%只能收3%抵扣
【单选】2019年7月1日,甲公司以银行存款500万元购入乙公司30%的股权,能够对乙公可施加 重大影响,乙公司可辨认净资产的公允价值为2000万元。甲公司取得投资时,乙公司只有一项固定资产的账面价值和公允价值不相等。该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元。公允价值为200万元,甲公司预计该围定资产的剩余使用年限为5年。9月10日。甲公司将其成本为100万元的商品以150万元的价格出售给乙公司,乙公司作为存货核算。至2019年末,乙公司对外出售了该批商品的60%。乙公司2019年实现了净利润1000万,其中1—6月实现的净利润为400万元。不考虑其他因素,2019年甲公司因该项投资影响利润的金额为()万元。 A.300 B.100 C.171 D. 271
老师解释下太平洋保险为期末余额为零
老师,今天更正了一下企业所得税汇算清缴,为什么更正了以后找不到更正后的报表
老师,这个分录怎么做呢,谢谢
老师我想问下,铁路电子客票是计算抵扣还是勾选抵扣啊
请以一笔分录书写社保分录。包括计提和发放。
两清就是钱已收,货已发,发票已开呀,现在怎么操作才能给他没注销的公司再开两千发票而我们销售方又能做平呢
两清就是钱已收,货已发,发票已开呀,现在怎么操作才能给他没注销的公司再开两千发票而我们销售方又能做平呢?不欠发票再开岂不是多开了吗?我感觉要冲两千才能再开两千啊
注销的公司,可以做未开票收入,然后把成本结转了!
老师,我们是开票方销售方,我是问我们怎么样才能再开票给别人
老师,现在别人需要两千发票,我们是开票方销售方,我是问我们怎么样才能再开两千票给别人,本来我们又不欠别人的
开票给对方,应收款可以挂法人已收,这样银行流水就不会体现,账上也平了!
法人已收是什么意思
对方已付款,就是法人把这笔款代收了!