同学你好 差额计入营业外收入缴纳所得税

请问 公司卖了一辆车子 我这边申报收入以及做固定资产处理损益就可以吗? 2:买了一辆二手车 入资产的时候是按二手车市场开的机动车发票入账吗?还是怎么样? 谢谢
老师好,请问下公司处置车辆,去二手车市场办理了手续,开具了机动车交易发票。请问卖方还需要报增值税时报收入吗?
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师你好,我门公司吧去年买的一辆货车无偿赠送给了个人,然后在机动车二手市场里面,以我们的名义开了一张二手车销售统一发票,这个我们账务和税上怎么处理呢?
老师,我想问下已提完折旧的车辆处置给二手车市场后,二手车市场又卖给了个人,并开具了二手车发票,以我公司名义,税务上该怎么处理。二手车市场的处置收入高于我们处置的收入
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
我们也开了发票,我想问的是对方开票导致我申报表销项税怎么入账
主表填写 销售额填写 在《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表中,企业应将处置车辆的不含税销售额填写在 “按简易办法计税销售额” 栏(一般在第 5 栏)。如果企业是小规模纳税人,则填写在小规模纳税人申报表的相应简易计税销售额栏次。 应纳税额填写 根据计算得出的简易计税应纳税额,填写在 “简易计税办法计算的应纳税额” 栏(一般在第 21 栏)。对于一般纳税人按 3% 征收率计算的应纳税额在此栏填写,小规模纳税人按相应征收率计算填写。 如果符合减按 2% 征收增值税的情况(例如销售自己使用过的固定资产且政策规定减按 2% 征收),在填写完第 21 栏后,还需将减征的 1% 税额填写在 “应纳税额减征额” 栏(一般在第 23 栏),并同时填写减免税申报明细表。 附表填写(一般纳税人适用) 在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中,将车辆处置业务填写在 “简易计税方法计税” 相关栏次。具体来说,在对应的税率 / 征收率(如 3% 征收率)栏下,填写销售额和应纳税额数据。 如果涉及减免税情况,还需填写《增值税减免税申报明细表》,详细说明减免税的性质、代码和减免税额等信息。