同学你好 差额计入营业外收入缴纳所得税

请问 公司卖了一辆车子 我这边申报收入以及做固定资产处理损益就可以吗? 2:买了一辆二手车 入资产的时候是按二手车市场开的机动车发票入账吗?还是怎么样? 谢谢
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师你好,我门公司吧去年买的一辆货车无偿赠送给了个人,然后在机动车二手市场里面,以我们的名义开了一张二手车销售统一发票,这个我们账务和税上怎么处理呢?
老师,我想问下已提完折旧的车辆处置给二手车市场后,二手车市场又卖给了个人,并开具了二手车发票,以我公司名义,税务上该怎么处理。二手车市场的处置收入高于我们处置的收入
老师,我想问下车辆处置给二手车市场后,二手车市场又卖给了个人,并开具了二手车发票,以我公司名义,次月申报时显示了简易计税收入,以及税额。税务上该怎么处理。二手车市场的处置收入高于我们处置的收入
每个月的账本装订,除了凭证发票等还需要什么装订再一起
企业信用信息公示怎么写,在社保信息里
运输收入、租赁收入、服务收入填主营业务收入的那个明细
老师好,公司账务特别烂理都理不清,因为股权纠纷还被举报稽查了,这种该怎么办呢
老师,你好,请问个体工商户工商年报时资金金额怎么填写
25年第四季财报和25年年报对不上,改25年4季报时,提示财报数据和所得税报表不符,要怎么修改呢
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
老师,一个点的普票和3个点的普票有啥不一样
社保基数必须根据工资来定吗?
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
我们也开了发票,我想问的是对方开票导致我申报表销项税怎么入账
主表填写 销售额填写 在《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表中,企业应将处置车辆的不含税销售额填写在 “按简易办法计税销售额” 栏(一般在第 5 栏)。如果企业是小规模纳税人,则填写在小规模纳税人申报表的相应简易计税销售额栏次。 应纳税额填写 根据计算得出的简易计税应纳税额,填写在 “简易计税办法计算的应纳税额” 栏(一般在第 21 栏)。对于一般纳税人按 3% 征收率计算的应纳税额在此栏填写,小规模纳税人按相应征收率计算填写。 如果符合减按 2% 征收增值税的情况(例如销售自己使用过的固定资产且政策规定减按 2% 征收),在填写完第 21 栏后,还需将减征的 1% 税额填写在 “应纳税额减征额” 栏(一般在第 23 栏),并同时填写减免税申报明细表。 附表填写(一般纳税人适用) 在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中,将车辆处置业务填写在 “简易计税方法计税” 相关栏次。具体来说,在对应的税率 / 征收率(如 3% 征收率)栏下,填写销售额和应纳税额数据。 如果涉及减免税情况,还需填写《增值税减免税申报明细表》,详细说明减免税的性质、代码和减免税额等信息。