售后服务免费的情况 会计分录:借:销售费用 - 产品维修费 贷:原材料. 税务处理:产品在保修期内出现问题进行免费维修消耗的材料或免费更换的配件,属于用于增值税应税项目,不需要视同销售缴纳增值税,也无需作进项税额转出. 售后服务收费的情况 会计分录:借:其他业务成本 贷:原材料 ;同时,确认收入,借:银行存款等 贷:其他业务收入 应交税费 - 应交增值税 (销项税额). 税务处理:这种情况下,维修领用原材料对应的收入需要缴纳增值税.

一般纳税人,生产型企业,停产了,之前领取的原材料,已经被转成本,入库存商品了,现在已经销售出库了,已经过了两个月,又退回原材料库,之后一直也是停产装修,如何做这次退回原材料的分录呢
已经出售的也确认收入结转成本的机器后期换货,新发出的机器调整成本,那退回来的维修的机器怎么入账呀
老师好,出售已转入成本的固定资产怎么做分录 ,还有把固定资产记入材料领用,然后需要调出来,然后当固定资产出售怎么做账务处理?麻烦了
老师你好 ,本月没有库存商品入库 有领原材料维修以前卖出去的产品,分录应该怎么做
老师,我司卖机台,机台已经出货并确认收入成本,后期又有入到这个已出货机台的材料成本,这个材料成本可以入销售费用吗
外贸电商企业内账业务处理(多个公司一套内账),国内公司1个,香港公司1个,其他主体公司多个注册平台店铺,国内公司采购,BTB方式销售给香港公司,香港公司再在亚马逊,沃尔玛等平台进行销售,账务上面采购入库,销售出库如何处理才能实现闭环,如何取数才能更准确,库存数量才能与实际相符,在采购与销售环节是否需要体现税金出来。出口退税的税金是做冲减增值税还是冲减成本或者做营业外收入处理更为妥当?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好:2025年11月工厂隔断装修完成,12月入帐,12月摊销。比如隔断装修入帐1000元,12月摊销100元,2025年年度的财报中资产负债表长期待摊费用是900元,那2025年汇算清缴中长期待摊费用原值是900还是1000元呢,在本年摊销里是不是要加上100元
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
有效税率用的是哪个税率
老师,我公司把另外一个公司B的资产买过了(不包含B的债权债务),注册了一家音公司。利用买过来的生产设备办公设备进行生产。b公司原有两个建筑物是10几年前第三方给建造的,当时也给开发票了金额50要和200万,我们买的资产建筑物按80万买过来的,房产税我们按80缴纳的,税务机关让重新评估,但是评估公司给评估上千万,老师这种建筑物有取得时发票,还需要再找评估公司评估吗?谢谢
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
老师好所得税汇算工会经费扣除比例的计税依据是什么
老师,小企业会计准则下企业收到25年汇算清缴退税是做到营业外收入还是冲减所得税费用?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢
那如果我们卖给客户的产品,有质量问题,客户退给我们了,我们把产品拆了,能用的零件返回仓库了,不能用的零件,报废了,这个怎么账务处理呢
同学你好 客户退回产品 冲减销售收入和应收账款:根据退回产品的金额,冲减之前确认的销售收入以及相应的应收账款。若已开具发票,还需红字冲销增值税销项税额。会计分录为:借:主营业务收入、应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 贷:应收账款. 冲减销售成本并转回库存商品:按照退回产品的成本,将已结转的销售成本转回,增加库存商品。会计分录为:借:库存商品 贷:主营业务成本. 产品拆解及零件处理 记录退回产品转入待处理状态:将退回的产品从库存商品中转出,计入待处理财产损溢科目,以反映其处于待处理的状态。会计分录为:借:待处理财产损溢 贷:库存商品. 核算可用零件入库:对于拆解后能够继续使用的零件,按照其估计的价值或成本,重新计入库存。会计分录为:借:原材料或库存商品 —— 零件 贷:待处理财产损溢 。 确认不可用零件报废损失:对于确定无法使用而报废的零件,根据其账面价值扣除可能的残值收入后,确认报废损失。经批准后,将损失计入相应的损益科目,如营业外支出或管理费用等。 若报废零件无残值收入,会计分录为:借:营业外支出 —— 非流动资产处置损失(或管理费用等) 贷:待处理财产损溢 。 若有残值收入,先记录残值收入:借:银行存款等 贷:待处理财产损溢 ;然后确定净损失并进行账务处理:借:营业外支出 —— 非流动资产处置损失(或管理费用等)(损失金额 = 账面价值 - 残值收入) 贷:待处理财产损溢.
补发了新的产品,没有冲营业收入,这个成本是结转一次,还是两次?
这个转一次就可以了哦