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老师,我们预付了保险费计入预付账款,收到发票不想一次性计入当期,按保费一年期的分摊进每个月,是专票来的。怎么做账务处理?

2024-12-11 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-11 09:55

借:预付账款-保险费 税金及附加-车船税 应交税费-增值税-进项  如果是一般纳税人抵扣进项 贷:银行存款. 按月摊销 借:管理费用-保险费 贷:预付账款-保险费

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借:预付账款-保险费 税金及附加-车船税 应交税费-增值税-进项  如果是一般纳税人抵扣进项 贷:银行存款. 按月摊销 借:管理费用-保险费 贷:预付账款-保险费
2024-12-11
你好;  借预付账款 贷银行存款 ;按月按 期间 来分摊 :借 管理费用- 保险费贷预付账款 
2023-02-28
同学你好 计入长期待摊费用之后是次月开始摊销的 不是当月摊销 一次性计入费用的就是收到发票当月计入费用,不用摊销
2023-02-03
你好 按月分摊借管理费用贷预付账款
2021-09-29
您好,可以这样:支付时借预付账款 贷银行存款 附发票付款单 每月摊销:借管理费用等 贷预付账款
2025-01-07
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