同学,你好 可以的,但是你合同要和医院签订
我们这边是一个供应链公司,也就是一个服务商,我们在国外进回来的货卖给国内客户,所有的费用都是国内客户承担, 费用又国内客户转给我们,我们委托报关公司报关和把款付到国外去,后面就是开票流程了,我们收到国内客户多少钱就开多少票出去,我们付出去的这部分有海关增值税抵扣,这样销售额就不用交税了,相当于我们平进平出,这样海关会不会查我们 ,都没有赚钱的吗?
老师,你好!我司是做内账的,主要做油品销售,私人客户其实可以理解成我们业务员或者代理商!私人客户A先付现金提货,针对下游的对公开票B客户就直接走我司的公账,我们再退私款给A.这样我建账 (往来账的时侯)依据是对公和对私的客户相加,这样往来账会不会就重复了
我们公司给客户发货,很多货款都是业务员去垫付的,客户欠业务员不少钱,现在业务员起诉他,业务员让公司把销售票据全部打印出来,盖个公章,说是法院要的,客户没给业务员打欠条,法院需要盖公章的销售单据作为佐证,这样会不会给我们公司引什么麻烦啊?公司有两盘账,这个客户一共发货200万左右,有160万进的都是公户,40万进的私户
客户提出让我们帮忙走一个业务给某医院,我们跟该客户有业务往来,该客户与该医院有业务往来,客户提出干脆让我们直接和医院互相开票回款即可,我们就不用给他开票,他也不用给我们付款了,这样行吗?
你好,老师,请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用(含税金额是40万,我们应该在12月给他们开发票,但是由于发票额度不够开不了,所以客户他们预计了这笔费用),在2024.12月账务中我们的客户(也是往来单位)预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账,分录怎么做,目前款还没转给我们公司,如果我们不做这笔业务的话,我们公司和这个往来单位的往来就对不上,请问这个业务我该怎么做分录,急求急求能解答的老师来回答下,谢谢
公司是一般纳税人,主要从事物流行业,开始公司买了几台二手大货车用了一段时间后要把二手车卖掉,需要交几个点的税,开什么样的发票?需要开机动车销售发票还是普通的增值税发票?
老师,收到票据的一级科目可以用:其他货币资金或者应收票据?
老师季度所得税申报表,公司就没发过工资,个税系统就法人零申报,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填零0️⃣可以不
领用上月已抵扣的进账,为啥要进项转出?不说管理不善的被盗丢失霉烂变质的才进账转出么
老师,想问下,找工厂人为客户维修设备,工厂开具维修费专票给我们(款项我们支付),后我们在开维修票给客户,收取客户款项。这个我们能作为收入及进项是否可以抵扣?
老师,我们公司的一辆货车要卖掉,之前保险已经交了,保险公司也开了专票给我们,说是直接发票不红冲了,就部分退款(未税的部分)给我们。请问部分退款的金额涉及的增值税,我要做进项税额转出吗?
台资全额控股的公司与国内注册的公司做账跟报税上面有什么不同吗
公司实有8人,发放工资8人,个税申报时申报了2个人的,这个月我申报时把那6个人加上,直接申报了,以前的我就不用管了,可以吗?
检查明细账发现应付职工薪酬余额在贷方,是以前年度的,现在公司没有工资,账户怎么处理呢
老师,请问资产负债表中资本公积这个科目的金额是怎样产生的
那我们和该客户之间怎么办呢? 我们和该医院是虚假的
我的意思是:该客户和医院之间不能直接开票,需要我们帮忙开,我们和医院之间并没有真实业务,我们只是和该客户有业务而已
同学,你好 和该医院是虚假的? 你货物是给医院的,钱也是医院给你打的,这个是真实的。
我们和医院并没有真实业务,只是帮忙走个账而已 回头需要把钱打给那个客户,但是那个客户跟我们公司之间有真实业务,所以他想着 就让这个医院给我们回款 我们给这医院开票得了,就是说 跟这个有真实业务的客户之间就不用开票打钱,这样
同学,你好 如果没有真实业务,只是帮忙走个账,那不可以的。
而且 我们跟这个客户本来还有真实业务 这个怎么处理呢 ?都淹没了
同学,你好 你和这个客户有真实业务,那你交易就是要和这个客户发生的,开发票收款都是和这个客户的。 不能对没有真实业务的医院开票
就是。我的意思是就是说 客户提出这种要求,根本就不合理,真实的业务倒不按规定操作,反而让我们搞虚的业务
同学,你好 嗯嗯,是的,所以最好拒绝