你好,现在还在纳税申报期内,申报期内可以自己启动更正申报的,把上个月的申报表更正了,再申报本月的。

就是,个税申报没报社保这些,直接填了工资,可实际这个员工在公司给上的社保呢,按说应该在社保那栏给填上,她没写,然后工资表上也没体现社保,就全部把这些钱进了费用了 我能在12月帐里调吗?然后再报12月个税申报表的时候在系统里调一下,可以吗?
老师,中午好 因为上个月在外地,小规模公司个税申报直接在另外一台电脑上以法人个人身份进入电子税务局申报个税的。 问:这个月申报个税进入电子税务局,税款计算时出现提示:上一属期未按照6万扣除累计减除费用。无法计算下一步了。无法申报个税 请问老师如何解决?谢谢
您好3月申报2月属期的个税,第二步税款计算没带出来人员信息系统提示:上一属期未按照6万扣除累计减除费用申报不了请问老师这种情况是怎么回事如何操作,上一期2月报1月不是在我电脑上报的,我不清楚是怎么报的,
老师,要报个税,总显示有3个员工上一属期未按照6万扣除累计减除费用,工资薪金所得正常,到到税费计算就少了这3个人无法申报,之前是在其它电脑操作的
老师 请问在申报个人所得税工资薪金的时候,其中出现这个情况:某一个员工(上年各月均有申报且全年收入不超过6万元)在上月申报的时候还可以申报的,到现在申报的时候就显示出(上一属期未按照6万扣除累计减除费用)导致全部的员工都不能申报,然后这个员工要怎样处理?
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
那是要在上月申报的电脑更正和申报这个月的才行是吧?我试了下,叫同事在上月申报的电脑更正了上月的数据,然后再在我用开那台电脑申报这个月的还是有这个提示的
是同一台电脑更正,你明天再操作一下本月的申报,如果还是这个提示,可能就需要到税务局申报了。
好的,谢谢你
不客气,欢迎以后一起探讨学习!