可以按照以下步骤进行:
反结账:首先,需要取消总账系统的月末结账。进入用友T3软件,打开总账系统模块,选择“期末”-“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,并输入帐套主管的口令。
反记账:取消结账后,需要进行反记账操作。依次点击“总账”-“期末”-“对账”。在弹出的窗口中,直接按Ctrl%2BH组合键,弹出提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。退出上面的窗口后,再依次点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
取消审核:以审核人的身份登录到用友T3软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口。可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,或者成批取消审核。
修改凭证:在取消审核后,就可以对错误的凭证进行修改了。
老师固定资产卡已经生成凭证想改使用部门应该怎么操作呀
老师用友U8,2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证,已经结账到11月,现发现卡片,名称未写数量。如茶水柜1个,问可能反结账,反记账,反审核,作废期末损益结转凭证,作废折旧凭证,这样可以修改卡片吗?(另问固定卡片生成凭证可要作废,修改后重新生成凭证呢,还是不重新生成凭证,只修卡片的名称,但要重新计提折旧?
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老师,T3标准版里固定资产反结账完怎么改已经生成德凭证
老师,T3标准版里固定资产模块怎么反结账
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
我是问固定资产模块怎么反结帐
进入固定资产模块:在系统主界面中,找到并点击“固定资产”模块,进入资产管理界面。
选择反结账功能:在资产管理界面中,找到并点击“反结账”按钮或选项