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老师,T3标准版里固定资产反结账完怎么改已经生成德凭证

2024-12-12 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-12 14:38

可以按照以下步骤进行:

反结账:首先,需要取消总账系统的月末结账。进入用友T3软件,打开总账系统模块,选择“期末”-“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,并输入帐套主管的口令。

反记账:取消结账后,需要进行反记账操作。依次点击“总账”-“期末”-“对账”。在弹出的窗口中,直接按Ctrl%2BH组合键,弹出提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。退出上面的窗口后,再依次点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

取消审核:以审核人的身份登录到用友T3软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口。可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,或者成批取消审核。

修改凭证:在取消审核后,就可以对错误的凭证进行修改了。

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快账用户9176 追问 2024-12-13 12:06

我是问固定资产模块怎么反结帐

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齐红老师 解答 2024-12-13 14:23

进入固定资产模块:在系统主界面中,找到并点击“固定资产”模块,进入资产管理界面。

选择反结账功能:在资产管理界面中,找到并点击“反结账”按钮或选项

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可以按照以下步骤进行:

反结账:首先,需要取消总账系统的月末结账。进入用友T3软件,打开总账系统模块,选择“期末”-“结账”。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,并输入帐套主管的口令。

反记账:取消结账后,需要进行反记账操作。依次点击“总账”-“期末”-“对账”。在弹出的窗口中,直接按Ctrl%2BH组合键,弹出提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。退出上面的窗口后,再依次点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

取消审核:以审核人的身份登录到用友T3软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口。可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,或者成批取消审核。

修改凭证:在取消审核后,就可以对错误的凭证进行修改了。
2024-12-12
以要恢复的月份登录软件,进入固定资产模块,此时系统会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击 “继续”。 点击 “固定资产”-“处理”-“恢复月末结账前状态”。 系统会弹出提示信息,点击 “是”,即可完成反结账操作 。
2024-12-13
您好,以下是操作流程
1. 固定资产设置
启用月份:首次使用固定资产模块时,需要设置启用月份。
初始数据录入:录入期初固定资产卡片,包括原值、累计折旧等信息。
2. 固定资产增加
当公司购入新的固定资产时,需要通过“资产增加”功能录入相关信息,如资产名称、类别、原值、预计使用年限等。
3. 固定资产变动
对于已有固定资产的变动(如部门转移、使用状况变动等),使用“变动单”进行调整。
变动单需要填写变动类型、变动原因及生效日期。
4. 固定资产减少
当固定资产报废、出售或损毁时,需做减少处理。
录入减少固定资产的信息,包括资产编号、减少方式(如报废、变卖)、清理收入等。
5. 计提折旧
每月末,系统会根据设定的折旧政策自动计提折旧。
用户可以查看并确认计提的折旧额是否正确。
6. 结账处理
月末处理:检查本月所有固定资产相关的业务是否已完整录入系统,包括新增、变动和减少等。
生成凭证:根据本月的固定资产业务,系统自动生成相应的会计凭证。
审核凭证:对系统生成的凭证进行审核,确保无误后过账。
结账:完成上述步骤后,可以进行月末结账操作,将本月的固定资产数据结转到下个月。
2024-12-19
您好,以下是操作流程
1. 固定资产设置
启用月份:首次使用固定资产模块时,需要设置启用月份。
初始数据录入:录入期初固定资产卡片,包括原值、累计折旧等信息。
2. 固定资产增加
当公司购入新的固定资产时,需要通过“资产增加”功能录入相关信息,如资产名称、类别、原值、预计使用年限等。
3. 固定资产变动
对于已有固定资产的变动(如部门转移、使用状况变动等),使用“变动单”进行调整。
变动单需要填写变动类型、变动原因及生效日期。
4. 固定资产减少
当固定资产报废、出售或损毁时,需做减少处理。
录入减少固定资产的信息,包括资产编号、减少方式(如报废、变卖)、清理收入等。
5. 计提折旧
每月末,系统会根据设定的折旧政策自动计提折旧。
用户可以查看并确认计提的折旧额是否正确。
6. 结账处理
月末处理:检查本月所有固定资产相关的业务是否已完整录入系统,包括新增、变动和减少等。
生成凭证:根据本月的固定资产业务,系统自动生成相应的会计凭证。
审核凭证:对系统生成的凭证进行审核,确保无误后过账。
结账:完成上述步骤后,可以进行月末结账操作,将本月的固定资产数据结转到下个月。
2024-12-19
同学你好 做固定资产卡片做变动处理 多折旧的红冲
2021-05-20
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