你好,你们是按照五十来计算交税
老师,我们在飞猪平台上有个账户。然后我们先把款付给供应商30万,然后再卖它们的门票。之后客人下单的款都在平台上,然后我们再把款提到公司的账户上。我们中间不赚差价。这种情况属不属于代收代付业务?我们提到公司账户的30万需要确认收入吗?
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
老师 我们公司比如买了一个设备1万 没有成本票给我们。我们卖给客户1万2,要开票给客户,这个该怎么处理呢
你好老师,1.客户在平台购买产品并汇款至平台公户,但是要求开具公司单位抬头的增值税专用发票,平台要求我们合作公司给客户开票,款项不打给我们公司。需要返款我们公司要在平台再次购买产品才能将客户的款项以白条形式返到平台的内部账户上,不走公户。这种情况属于虚开增值税发票吗? 2.我们公司的行业属于国家认定的免税行业按照税法不能开具专用发票的,平台强制开不开就罚款。
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?