你好; ; 借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ; 如果之前没有发票的也得做入库 借库存商品贷银行存款或者应付账款。 只是汇算记得调整成本
老师 我们公司比如买了一个设备1万 没有成本票给我们。我们卖给客户1万2,要开票给客户,这个该怎么处理呢
我们公司是给4s店代汽车的经销商,比如客户在我们公司买车款45万打到我们公司基本户,我们返给4s店35万,4s店给客户开票,我们代缴保险费1万,车辆购置税1万,给介绍客户人提成1万,请问缴纳保险,车辆购置税,给介绍费时怎么进行账务处理?
老师我想咨询个问题,我们公司卖了一批货给甲客户应收40万,甲卖给他的客户乙100万,乙转账给我们公司100万还给甲60万,我们只开40万的发票给甲,那60万的发票我们该怎么合理操作啊
老师,我们是销售方,10月给客户开了1张2万的专票,11月发生8千的退货,我们退给客户8千元,发票上该怎么处理呢
想问一下:我们客户A,让我们买B公司设备,我们买设备的钱是5万,但是客户A给我们10万,买的这设备是专门给A客户生产的,那我该怎么账务处理 呢,最终这设备日后会归A客户
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
那这个一直没票 我们又得开票出去 属于负卖 在税务方面会有影响吗?
你好; 你们汇算会正常调整处理即可。 长期这样没有成本发票怕税务局找你哈