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老师请问申报印花税时,收到的机项销售折让红字发票金额可以抵扣购入的金额吗

2024-12-13 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-13 15:27

可以,可按利润表上营业收入%2B营业成本做为计税依据

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快账用户3714 追问 2024-12-13 15:29

申报印花税依据?

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齐红老师 解答 2024-12-13 15:30

是的,做为购销合同 申报印花税依据

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可以,可按利润表上营业收入%2B营业成本做为计税依据
2024-12-13
同学你好 按照冲减后的申报
2023-01-15
您好,这样是可以的呢
2021-01-20
你好 可以   建议全额红冲再开正确的  这样方便抵扣 
2022-11-11
你是开具发票方?是当月同时开具了蓝字与红字?
2024-12-09
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