你好 在销售货物后发生的折让 单独开红字发票 冲收入
请问一下老师,既然普票冲红可以在对应蓝字发票范围内开具多张发票,为何还必须要收回原发票呢?收回后肯定是全额冲红,然后按折让后的金额再开呀?何来开多张?不懂?
老师好,一般纳税人勾选抵扣的进项发票里面,现在对方因为销售折让,让我们开红字信息表 比如一张发票开票金额是5万,开了10张,现在要在每一张发票上面折让5千,我怎么开红字发票
老师,请问下公司的汽车美容中心对外收取的维保收入,直接按打折后的金额收取,公司开票时直接按折后的金额开具发票,还是按原价开后,再进行销售折让开具?
老师,您好!在销售货物后发生的折让,请问开发票时是在一张发票上显示销售额和折让额,还是先开一张正数总金额的发票,再开一张红字折扣金额的发票?确认收入时是直接按差额确认吗?谢谢!
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
销售的发票还没有开,可否将折扣额和销售额开在一张发票上?
。商业折扣是开在同一张发票上。
我公司销售一套设备,合同价54万,开票是分15%、65%、20%三次开出。前两次发票已开,款已收。后客户减少了设备配置,双方同意总价减少2.5万,以总价51.5万结算。扣除前两次开票金额,本次应开8.3万。请问这种情况属于销售折让吗?我应按54万的20%开,再把差额开红字发票冲销,还是直接按8.3万开?
我认为你这属于销售折让。如果你想直接按差额开票,你要修改合同的。
不对,我看错了,减少设备属于你销售就少了。。你是修改合同,按照实际销售的开发票。
客户只出了一个说明文件
建议修改合同或者补充合同,变更合同。
财务上应该怎样处理?直接开8.3万吗?
按照少销售的。实际真实销售的开发票就。实际真实销售的开发票就对了。
前两次开的票就不用改了是吧?第三次就按更正后的总价减去前两次已开票金额的余额开第三次票就可以了,是吗?
是的,这样处理是对的。