你好,是的,这个退税率是一样的。

我们是生产型的出口企业,现在有一笔外贸出口的,勾选发票的时候,发现是没有退税勾选的。是不是这样我们不能退税呢? 可以补吗?怎么补 怎么处理呢 老师
我们是一般贸易,对外经营备案表当时备案的是 生产企业,但现在办公楼模式,有报关单,这个可以退税吗
晚上好,老师 ,有个问题请教下,就是企业是贸易型出口退税企业,现在贸易型企业还有最后一笔发票在稽核中了,要下个月才能通过,但是现在企业已经完全符合生产型出口退税企业了,只是还没有去备案转生产型,然后现在又有一笔要出口报关了,请问老师,我们现在出口的部分出口后暂时不申请退税,等最后一笔贸易型的退税成功后赶紧转生产型出口退税,转型成功再按生产退税可以吗?麻烦老师指点,谢谢!
你好,老师我们公司是生产企业,出口退税能备案外贸出口吗?还是只能是生产企业出口退税?选择外贸出口和生产出口,是我们企业自己自由选择还是税务局根据我们企业资料来定的?老师选择哪个对我们公司退税有利?
老师,我们是以外贸出口的,营业执照上也写有制造,目前还没有生产。我们企业退税备案的时候是选择哪一项?后续可以改备案吗?生产型的免抵退税和外贸的免退税。这个退税率,退税金额是一样的吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
I你们有制造先按照生产的选择。