借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费应交增值税。 然后把固定资产清理余额结转到利润分配未分配利润, 借应交税费应交增值税贷银行存款, 借利润分配未分配利润, 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款

一般纳税人,销售产品取得不含税收入10000万元,会计利润2400万元,已缴纳所得税600万元。1.广告费1800万元,业务招待费60万元,研究开发费用80万元2.营业外支出200万元,(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款120万元,直接捐赠20万元)3.3月对账面原值为480万,已提折旧400万元的厂房进行推倒重置的改建,更新改造共投入200万元,9月投入使用,预计使用10年,无残值,未进行会计税务处理4.10月6日,购进固定资产,购入原价为50万元,会计已按平均年限计提折旧,折旧时间为8年,税法可按5年计提折旧,不考虑残值5.9月12日,从房地产企业一般纳税人购入一处门面做销售中心(公司拟作固定资产),该门面价税合计110万元,取得了增值税专用发票(该公司确定折旧年限20年,残值率0),未做会计税务处理6.接受捐赠的原材料一批价款为30万元,取得增值税专用发票5.1万元,未做会计处理7.将自产的电器成本为500万元,市场价为600万元做职工福利发放给职工,未做会计处理。 1.求应补缴的增值税 2.将产品做福利发给职工是否代扣代缴个人所得税? 何项目扣缴 3.调账后的会计利润总额
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
请问老师去年的3台公司车辆已经累计折旧了4年了,抵给个人他们去过户时分别开票是150000、208000、12000合计370000没有收到请所以一直没有做账,税务局查到这3张发票说我们有收入没有报税,现要求更正补报做在2023年12月份(补报增值税、所得税、印花税)请问怎么做账务处理?
老师 对方开过来一个道闸5450 这个合理吗。 可以费用化吗 对我们公司有没有影响
收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?
老师,请问一下咖啡店门店美团上销售的收入怎么确认,是按实际打款的金额确认吗?
我们要办个个体户。开劳务费的个体户 合同签订280来万 税务局能给核定多少额度大概
老师,我2020年的一张打印机专票没抵扣进项,今年还可以抵扣吗,做账要怎么做的
老师,这个月报税截止多会
老板和其他公司合作 分红这种怎么出账 公司对公司不行把
董老师可以问个问题吗?
老师,按照现在的优惠政策,一个月开5000的票,需要交多少税啊,所得和增值税,没有成本票我做工资进去,不交社保现在能行吗,做的法人的工资
想报销考试报名费,没有开发票,用加油票怎么处理
老师,正常当年做账最后一步应该是借:营业外支出 贷:固定资产清理,请问跨年做这一笔该怎么做呢?
借利润分配,未分配利润贷固定资产清理。