借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费应交增值税。 然后把固定资产清理余额结转到利润分配未分配利润, 借应交税费应交增值税贷银行存款, 借利润分配未分配利润, 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款
一般纳税人,销售产品取得不含税收入10000万元,会计利润2400万元,已缴纳所得税600万元。1.广告费1800万元,业务招待费60万元,研究开发费用80万元2.营业外支出200万元,(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款120万元,直接捐赠20万元)3.3月对账面原值为480万,已提折旧400万元的厂房进行推倒重置的改建,更新改造共投入200万元,9月投入使用,预计使用10年,无残值,未进行会计税务处理4.10月6日,购进固定资产,购入原价为50万元,会计已按平均年限计提折旧,折旧时间为8年,税法可按5年计提折旧,不考虑残值5.9月12日,从房地产企业一般纳税人购入一处门面做销售中心(公司拟作固定资产),该门面价税合计110万元,取得了增值税专用发票(该公司确定折旧年限20年,残值率0),未做会计税务处理6.接受捐赠的原材料一批价款为30万元,取得增值税专用发票5.1万元,未做会计处理7.将自产的电器成本为500万元,市场价为600万元做职工福利发放给职工,未做会计处理。 1.求应补缴的增值税 2.将产品做福利发给职工是否代扣代缴个人所得税? 何项目扣缴 3.调账后的会计利润总额
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
请问老师去年的3台公司车辆已经累计折旧了4年了,抵给个人他们去过户时分别开票是150000、208000、12000合计370000没有收到请所以一直没有做账,税务局查到这3张发票说我们有收入没有报税,现要求更正补报做在2023年12月份(补报增值税、所得税、印花税)请问怎么做账务处理?
机器设备折旧按几年完成
不含税的合同价为何要减销售税费?
老师,我们分公司是做私发零售的,销售门窗,客户在我们这里订门窗,我们让多个门窗厂生产,厂家做好后,厂家直发到客户手上,我们在开设科目时,是不是不用开设库存商品科目?我们付定金时,借:预付账款,贷:银行存款,付厂家尾款时,借:在途物资,贷银行存款,预付账款,结转成本时借:主营业务成本,贷:在途物资,老师,这样有问题吗
你好老师,怎么减少资产负债表利润分配里面的数据?
老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗?去银行是拿单位结算卡直接取还是去柜台办理,说清楚明白一些。
公司请退伍军人有什么优惠
请问这个调账的企业所得税一定要交吗?进营业外收入行吗?
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
老师,正常当年做账最后一步应该是借:营业外支出 贷:固定资产清理,请问跨年做这一笔该怎么做呢?
借利润分配,未分配利润贷固定资产清理。