你好!提交报表时提示《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第25栏“期初未缴税额”[68737.22],第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,意味着在填写增值税纳税申报表时,系统检测到期初未缴税额与本期实际缴纳的税款之间存在不一致。具体来说,第25栏“期初未缴税额”是指上一期末(即本月初)尚未缴纳的增值税税额,这个数值通常由系统根据上期的申报数据自动带出。而第30栏“本期缴纳上期应纳税额”则是指本期实际缴纳的属于上期的应纳税额。 关于“68737.22”这个数字是如何来的,它实际上是系统根据上一期末(即本月初)的未缴税额自动带出的数值。这个数字表示的是上一期末尚未缴纳的增值税税额,是系统根据上一期的申报数据计算得出的。 至于为什么会出现这样的提示,可能有以下几个原因: 1. **数据录入错误**:可能是在上期申报或本期申报过程中,有数据录入错误,导致期初未缴税额与实际应缴税额不一致。 2. **税款缴纳情况变动**:如果在上期申报后至本期申报前,企业有新的税款缴纳行为(如预缴、补缴等),但相关数据未及时更新到系统中,也可能导致期初未缴税额与实际缴纳情况不符。 3. **系统问题**:虽然较少见,但也有可能是税务系统的数据处理出现问题,导致期初未缴税额显示异常。 为了解决这个问题,建议采取以下措施: * 仔细核对上期及本期的申报数据,确保所有数据准确无误。 * 如果发现数据录入错误或遗漏,应及时进行更正并重新申报。 * 检查本期是否有新的税款缴纳行为,并确保相关数据已正确更新到系统中。 * 如果以上步骤都无法解决问题,可以联系税务部门咨询具体情况,并寻求他们的帮助和指导。

老师你好,我在填写增值税申报表时弹出来“当前存在期末未缴税额,请核实是否填写在30栏本期缴纳上期应缴纳税额”这个怎么处理呢
老师您好,增值税纳税申报表上有一栏次25 期初未缴税额(多缴为负数)这个是什么意思,数据是从哪里来的
请教老师一个问题,增值税申报表第25栏期初未缴增值税(多缴为负数)与30栏本期缴纳上期应纳税额,这两个数据如何核对?是相等的吗
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师,报增值税时,保存一般纳税人表是,提示您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏本期缴纳上期应纳税额,这个30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
老师,我把25行的数值,填至30行里后,就没有提示了,是因为之前一直没有填报过30行的问题吗
老师,这个图片是把25行的数值抄到30行就没有提示了,这样填对吗
你好?你们实际缴纳了吗
一般应该是自动带数过来的
实际都缴了,30行,之前都没有填过
你好!之前自动带数的吗?