你好!提交报表时提示《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第25栏“期初未缴税额”[68737.22],第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,意味着在填写增值税纳税申报表时,系统检测到期初未缴税额与本期实际缴纳的税款之间存在不一致。具体来说,第25栏“期初未缴税额”是指上一期末(即本月初)尚未缴纳的增值税税额,这个数值通常由系统根据上期的申报数据自动带出。而第30栏“本期缴纳上期应纳税额”则是指本期实际缴纳的属于上期的应纳税额。 关于“68737.22”这个数字是如何来的,它实际上是系统根据上一期末(即本月初)的未缴税额自动带出的数值。这个数字表示的是上一期末尚未缴纳的增值税税额,是系统根据上一期的申报数据计算得出的。 至于为什么会出现这样的提示,可能有以下几个原因: 1. **数据录入错误**:可能是在上期申报或本期申报过程中,有数据录入错误,导致期初未缴税额与实际应缴税额不一致。 2. **税款缴纳情况变动**:如果在上期申报后至本期申报前,企业有新的税款缴纳行为(如预缴、补缴等),但相关数据未及时更新到系统中,也可能导致期初未缴税额与实际缴纳情况不符。 3. **系统问题**:虽然较少见,但也有可能是税务系统的数据处理出现问题,导致期初未缴税额显示异常。 为了解决这个问题,建议采取以下措施: * 仔细核对上期及本期的申报数据,确保所有数据准确无误。 * 如果发现数据录入错误或遗漏,应及时进行更正并重新申报。 * 检查本期是否有新的税款缴纳行为,并确保相关数据已正确更新到系统中。 * 如果以上步骤都无法解决问题,可以联系税务部门咨询具体情况,并寻求他们的帮助和指导。

老师你好,我在填写增值税申报表时弹出来“当前存在期末未缴税额,请核实是否填写在30栏本期缴纳上期应缴纳税额”这个怎么处理呢
老师您好,增值税纳税申报表上有一栏次25 期初未缴税额(多缴为负数)这个是什么意思,数据是从哪里来的
请教老师一个问题,增值税申报表第25栏期初未缴增值税(多缴为负数)与30栏本期缴纳上期应纳税额,这两个数据如何核对?是相等的吗
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师,报增值税时,保存一般纳税人表是,提示您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏本期缴纳上期应纳税额,这个30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?
现金流量表是根据银行存款和库存现金明细账编制的吗
准备注销公司,那上边的交纳社保的人员该怎么办?是如果当月注销的话,先把当月的社保缴纳了吗?
想注销总公司、还有两个分公司……那都有数字,比如:应付账款、其他应付款,这两个科目的税是怎么算的?
老师好。工商年报截止时间是每年6.30嘛
请问公司是这个月补缴去年的平台收入,这个月扣钱,有滞纳金,这个做账要做到去年吗?然后年报滞纳金调增,还是说钱是今年扣的去年只是计提。滞纳金不用调增
我公司经营业务是环保、水务设备维修、设备安装调试等业务。
老师,我想问一下,我们从其他地方购买了办公文具,水杯雨伞,湿巾等。搞活动的一些小东西,拿些礼品,然后到某县环保局参加活动,宣传环保方面,然后我们购买的这些用的材料需要给环保局开发票,那以什么样的形式开这个发票?
老师,甲方代发工资,总承包性质是不能用农民工工资工资表做成本吗
广东可以线上开通税务登记吗?
老师,请问如果利润表年报有笔支付支付24年所得税汇算清缴1万,当时24年没做计提,25年直接做:借:利润分配-未分配利润,贷:银行,导致资产负债表年初未分配利润-期末未分配利润数据不是利润表净利润,可以吗?
老师,我把25行的数值,填至30行里后,就没有提示了,是因为之前一直没有填报过30行的问题吗
老师,这个图片是把25行的数值抄到30行就没有提示了,这样填对吗
你好?你们实际缴纳了吗
一般应该是自动带数过来的
实际都缴了,30行,之前都没有填过
你好!之前自动带数的吗?