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老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师

2023-10-01 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-01 09:38

25栏是上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,30栏和25栏是一样的

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快账用户2068 追问 2023-10-01 09:42

郭老师,麻烦您看下,我遇到的情况是这样的,如图,25栏和30栏不一致,我不清楚这是怎么了,麻烦您帮我解释下谢谢

郭老师,麻烦您看下,我遇到的情况是这样的,如图,25栏和30栏不一致,我不清楚这是怎么了,麻烦您帮我解释下谢谢
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快账用户2068 追问 2023-10-01 09:43

这张图是所属期今年8月份的增值税申报表

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齐红老师 解答 2023-10-01 09:45

你好,你去查一下的正常交税了吗?正常交税你30栏填写的不对就是了,你30栏自己没有填写,25栏这个修改不了,30栏是自己填写的。

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快账用户2068 追问 2023-10-01 09:50

老师,我这个截图是以前会计填报的所属期8月份的增值税报表,我怎么也看不懂了,

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齐红老师 解答 2023-10-01 09:51

哪一个没有看懂? 125是上个月应补税款

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快账用户2068 追问 2023-10-01 09:53

等于30行,是前任会计填错了是吧,应该填的和25行的数字相同,对吧

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齐红老师 解答 2023-10-01 10:02

是的,对的,正确的是这么做。

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25栏是上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,30栏和25栏是一样的
2023-10-01
您好,在9月13日填报所属期8月的增值税申报表,第30行③本期缴纳上期应纳税额代表9月交8月应交增值税 《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份. 第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计实际入库税款期间,而不是实现期间,因此你的做法是正确的,你还可以将本年1-11月份实现增值税数额(应交增值税加上上年12月份实现增值税)来填列,不考虑今年12月份实现数,其结果一样
2023-10-01
同学你好,这些都不影响的,都有数据,这些数据都是现在申报的数据,但是实际的税款还没有扣款,是需要你先申报,申报成功的数据后,才会在银行里面扣款;
2021-02-04
你说的是本月数据,还是本年累计数据,因为增值税申报表里面是有两列数据,并且解析不同
2023-04-27
如果没有就不用管它,最近都有几个学员出现这样的问题。好像系统都是这样显示的,如果还是不确定可以咨询一下当地税务主管部门。
2020-11-03
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