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老师,公司24年红冲了23年的进项发票。采购货物退回。但是这部分的进项税额已经抵扣。分录:借:应付账款 贷:库存商品 应交税费—进项税额转出。还需要冲主营业务成本吗?

2024-12-15 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-15 16:10

您好,这个的话是需要重主营业务成本的,要

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快账用户5050 追问 2024-12-15 16:13

怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-12-15 16:16

就是  借  库存商品  贷 以前年度损益调整  这个

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您好,这个的话是需要重主营业务成本的,要
2024-12-15
选择的退税勾选的吗
2024-07-02
同学您好,对发票红冲的时候,就会冲减进项了哦,不需要再做进项转出哦。
2024-06-04
你好!你的做账处理基本正确,但需要注意几个细节: 1. 确认红冲的进项发票是否确实属于当期可以抵扣的范围。 2. 结转增值税时,确保“应交税费-增值税-销项”与“应交税费-增值税-进项税额转出”金额正确。 3. 核对所有账户的金额是否准确无误。 总之,关键是要确保每项数据都准确无误,并符合税法规定。
2024-11-01
您好 购入的时候价税合计 借:库存商品 贷:应付账款
2021-10-13
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