从税务合规和会计核算角度来看,可以按结算单扣除上个月开票余额来开。要确保开票内容准确反映交易,注明是补充开票及其关联情况。会计上要正确核算销售收入。实际操作中要和客户沟通好,在发票备注栏详细说明情况,税务申报时也要正确处理。

邹老师,好。我们是挖矿石公司,是先把资源办系统开出来一个所谓的资源税票,因为上面有吨数,我理解的是,就像工业的出库单一样,可以知道企业一个月拉了多少吨,免得少报资源税。现在是他们一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,说不定今天晚上12点之前还有车在拉,我今天白天要是把现在能开出的吨数开出来,今天晚上的要是没开,我想问。我下个月怎么报增值税,现在是这个矿承包出去了。对方没采矿权资质,他们开不出来哪个所谓的资源税票,只能以我们的名义去开,货款没在我们公司账户上,
老师,您好!我们是小规模纳税人。请问1月份到三月份之间,我的未开票金额17万,我暂时挂在预收账款上。另外主营业务收入130000。然后我也开了一张130000的普票。同一家客户,现在让我再开一张125340元的普票,但是125340元的货款还没有给我。请问我这个季度的主营业务收入是不是就算130000+125340=255340元。另外我从供应商那里进货143655.72元,供应商给我开了普票。请问我这个季度是不是,主营业务收入按照255340来算,成本按照143655.72来算。利润暂时就是255340-143655.72=111684.28是不是按照这个利润来交税。请问是不是111684.28×0.05=5584.214,要交这么多的税,是不是?我这个季度只开了255340的普票,所以增值税不用交,只需要交企业所得税。
老师您好,我们是一家磷矿石贸易公司,上个月供应给一家客户一万吨磷矿石。由于没有结算双方协商按合同价开了8000吨。现在结算后还没有开票的数量单价比上个月开的多了200元/吨,请问我现在可以按结算单扣除上个月开票的余额来开吗
您好,老师!我们公司是世高,欠税款176.17万元。一直没钱缴纳,税局找到我们可以开一部分进项进来,抵欠税。 我们按照他们的思路,我们关联公司诚宇开票给我的客户钟山,再有钟山开给世高增值税专用发票12650.81吨,购进金额为13546442.56元,对应产生的增值税进项税额1761037.54元,对应来冲抵欠税款。 对应有合同,结算单,转款记录作为佐证资料。 其实真实货物的业务是由我们关联公司万俊卖给客户的 现在写了申请报告(如下文件),现在世高的税局要来公司查验,这个货物的真实性,我们如何应对,如何与税局解释。
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
按加权平均计算存货成本法发生非正常损失,进项税转出的金额如何计算
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
超市有哪些商品免征增值税呢?
老师,我们找一个50岁的人,只给他发工资,不给他上社保可以吗
物业公司,业主预存的电费专用发票,我勾选了,做进项税额转出,这个转出应该填哪一栏
如何合理规避社保基数呀
老师,医疗行业2023年开了3%税率的发票,应该开13%,2026年税务让补那些发票的10%,请教老师申报表怎么改呢,账怎么改呢?税率变后收入变小了。
老师您好,请问在备注栏要怎么怎么说明
同学你好 在发票备注栏可以详细说明本次开票与之前业务的关联情况。例如:“本发票为磷矿石销售结算补充发票,本次开票数量是基于 XX 合同(合同编号)结算后扣除 XX 年 X 月已开票 XX 吨后的剩余数量,此次开票单价较上次开票单价上浮 XX 元 / 吨,是根据双方结算结果确定,原合同号为 XX 的磷矿石销售业务的最终结算发票。” 这样的备注可以清楚地说明发票开具的背景、与之前业务的关联以及价格变化的原因,方便财务对账和税务检查等后续工作。
老师,如果备注不写可以吗
同学你好 这个最好是写一下
好呢,谢谢老师
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老师您好,我可不可以把上个月的发票红冲了再按结算单开
同学你好 这个可以的
老师您好,具体要怎么操作。还有我地账务上要怎么处理
对方上个月肯定已经抵扣了
那你这个就不好红冲了 因为对方 不会同意
老师,如果对方同意了要怎么处理
那就申请红字发票信息表对方系统里点确认同意就红冲成功了 然后再开对应的蓝字发票
老师,我在账务上要怎么处理
红冲了之前的分录然后再按新开的蓝字发票做分录
谢谢老师
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