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老师,我们是商贸类企业,十月份购买了3吨产品,然后销售了3 吨,当时发票没拿到,我暂估入库了,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,结转了相应成本,现在老板说这张发票拿不到了,那我现在要怎么账务处理呢

2024-12-17 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-17 16:00

你好,你可以这样做,但是汇算清缴的时候要调增利润。

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快账用户4788 追问 2024-12-17 16:01

到时候调增的时候账务要处理吗

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齐红老师 解答 2024-12-17 16:02

你好,这个最终只要补税的话就做补税的凭证。

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齐红老师 解答 2024-12-17 16:02

不需要去调整你暂估的这一块

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快账用户4788 追问 2024-12-17 16:09

那应付账款-暂估这个科目不是一直挂有余额吗

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齐红老师 解答 2024-12-17 16:11

你后面这个钱没有支付吗?

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快账用户4788 追问 2024-12-17 16:13

是老板个人支付的,问个人买的

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齐红老师 解答 2024-12-17 16:14

你好,那这样子的话,你们应该借应付账款贷,其他应付款,老板。

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你好,你可以这样做,但是汇算清缴的时候要调增利润。
2024-12-17
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
您好,没发票不影响结转成本,既然已经处置,那就结转成本
2024-01-13
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
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