借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?
请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
就是22年做了借,库存商品-暂估 贷,应付账款-暂估,还结转了:做 借,主营业务成本,贷,库存商品-暂估 现在23年5月之前,我找到了成本票进来,我该怎么做分录?
老师我们小规模纳税人,年销售额达到500万+了,这边税局通知转为一般,但是我们销售不稳定,可不可以去税局说明情况暂时不转为一般纳税人呢
老师请问,个人代开发票的完税凭证在哪里可以打印出来
老师,建筑工程的成本主管会计有哪些细节要做
股东缴存注册资本了,然后咱们做了这部分分录,借银行存款,贷实收资本,但是股东兜里少钱了怎么做分录
总分机构汇总缴纳企业所得税预缴,7.1的数怎么得来的?这个不是相当于研发费用吗,利润总额那里已经扣除过了吧?16行的数=17+22行吗?21和22行是怎么算的呢?
老师,我要添加办税员,然后这个我现在进入的界面是那个财务负责人,然后我添加了一个办税员,但是添加了之后,它显示说要扫这个二维码,我想问一下是这个二维码是要扫财务负责人的二维码,还是说要扫已添加了这个人员的确认二维码?
你好老师,我公司属于小规模购入了灶具8万桌椅6万这个怎么做折旧,望老师指点
您好,老师,请教一下,进项留抵过多,怎么处理!因为我们是设备租赁公司,购的设备一台就几十万,但出租收入每月就20万左右,几乎没月都留抵,这怎么处理
老师,小规模开配件发票,但是没有进账发票,风险大吗?
2025年小微企业评定标准
??老师写的时候能带上金额吗?你这个分录没看懂
借应付账款200贷库存商品,200 借库存商品200 贷应付账款200
的红冲暂估,第二个做发票一正数一负数没有了,然后成本没有动,因为暂估都是一样的,你成本不用红冲了,你再红冲的话,你自己做也可以