借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。

2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?
请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
就是22年做了借,库存商品-暂估 贷,应付账款-暂估,还结转了:做 借,主营业务成本,贷,库存商品-暂估 现在23年5月之前,我找到了成本票进来,我该怎么做分录?
之前购买一批货物,暂估入库,销售并结转了成本,现在收到了发票,因为是普票不涉及税,发票金额和暂估金额一样,原来的分录 暂估,借:库存商品200 贷:应付账款200 销售结转成本,借:主营业务成本200 贷:库存商品200 现在收到发票后的分录怎么写?
党组织工作经费可以发慰问金给个人么
朴老师,也是没有出库单入库单的,就只有送货单。
客户A委托我司代理进口,将货物仓储在保税区,我司和外商签订合同并付汇。然后有些货物发生转口,收款是客户A自己收,出口报关单上都是保税物流公司名称。我司如何报税及账务处理
老师 请问一下企业汇算清缴上面的工资薪金那个表里面的工资,账载金额、实际金额,跟每个季报的所得税里面的职工薪酬的那个数据有联系吗?
实缴投资款的印花税借:管理费—印花税 贷;应交税金—印花税 对吗
老师您好,公司员工把车租赁给公司800元/月 到税务局代开了9600元一年的发票。现在的情况是公司月支付的租赁费,个税申报可以按月800元给员工申报吗?
老师,你好,新公司法的注册资本实缴时间可以办理延缓吗
老师好,请问下我单位同事家小孩4月份已博土毕业。专项扣除5月将不再享受,那么这个教育经止时间应该是代扣代缴个税义务人填?还是这小孩的父母填?但是小孩父母不想填终止时间想一直享受扺扣,(我知道最长不能超四年)这种情况怎么办?
老师您好,一个老板有两个公司,老公司一般纳税人,生产医疗器械的,又开了个新公司小规模,老公司的研发工程师研发的产品运动器材放在新公司销售并开票,可是新公司没有员工没有生产,就让老公司卖材料给新公司,然后新公司卖产品可以吗?谢谢老师
卖研发失败用的料,收入6000元,分录怎么写
??老师写的时候能带上金额吗?你这个分录没看懂
借应付账款200贷库存商品,200 借库存商品200 贷应付账款200
的红冲暂估,第二个做发票一正数一负数没有了,然后成本没有动,因为暂估都是一样的,你成本不用红冲了,你再红冲的话,你自己做也可以