意思是提前开了发票,还不满足确认收入,只体现销项税

销售方开具红字发票后,怎么做会计分录? 原分录是: 借应收账款, 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
月末应交税费增值税余额是9000,现在交增值税分录怎么写呢,之前的分录 收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交,现在缴纳分录怎么写
在会计中,借:其他流动资产-销项税 贷:应交税费-应交增值税-销项税额,这个分录是什么意思。公司账上开了发票,做了这个分录。为什么不是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交销项税??
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
但是账上收到款,做账了,是借:银行存款 贷:应收账款。怎么会这样做账?每月申报增值税时,是申报了开票收入的
你好,那么只有问他本人了,只有他本人才能解释了。可能教他的老师不一样,是天才老师教的
老师,这个做法是错的,对不对??我从来没见过这么做账的
已经实现了销售就不能那样做,先开票没收款,也没销售才那样做
我以前公司做账都不这么做账,就算没收款
现在已经收款了,那样做账就是错的,按尼的思路做就行
如果是先开票,没收款,能不能按照 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交销项税??
没实现销售收入就不确认主营业务收入
是有新政策吗?为什么我以前工作六年都是开了发票,不管有没有当月收到款(在以后月份也会收到货款),直接确认为主营业务收入的
都可以的,根据自己的思路做就行,只要不影响交所得税