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上个月产生了买卖,货已经发出,但是次月才收到货款,收到货款后才开的发票给对方,那分录要怎么做?这个收入是计入这个月,还是计入下个月?

2024-12-18 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 10:27

你好,这种你可以借发出商品,贷库存商品。 等开发票的时候再确认收入结转成本。

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快账用户2796 追问 2024-12-18 10:32

老师,能完整写一下整个过程的分录吗?发出商品的时候不用记应收账款的吗?我很懵

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齐红老师 解答 2024-12-18 10:34

你好发出商品不需要做应收账款,等你确认收入的时候才需要借,应收账款贷主营业务收入。

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快账用户2796 追问 2024-12-18 10:38

次月我都收到货款了,怎么还借应收账款呢?

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齐红老师 解答 2024-12-18 10:40

你好,你收到钱了之后可以借银行存款,贷,应收账款。

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快账用户2796 追问 2024-12-18 11:11

那如果是公司本月收到货款也已经确认收入了,但是发票上次月才开个对方的要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-12-18 11:21

你好,这样对方只需要正常拿到发票入账就行。

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相关问题讨论
你好,这种你可以借发出商品,贷库存商品。 等开发票的时候再确认收入结转成本。
2024-12-18
借库存商品(材料加运费) 进项(发票税额) 贷应付帐款
2021-11-22
同学,你好 收到钱 借:银行存款 贷:预收账款 开发票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2021-09-08
同学你好,本月不用做收入了。上月确认收入没有收到款,挂往来,借:应收账款 本月收到款项,借:银行存款 贷:应收账款 与收入无关,不用再次确认收入。
2022-04-15
借银行存款贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
2022-04-12
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