您好 三月份购进货物,付了货款 货也收到了 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 六月份收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

六月份,货已经发出去了,钱也收到了,但是发票七月份才开,这笔帐怎么做分录?七月份的发票可以做进六月份抵扣进项税吗
公司三月份购进货物,付了货款,货也收到了。但是六月才开发票,发票日期是开六月份的,这样三月份要怎样入账,怎样做分录?六月份收到发票要怎么做分录?
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
建筑公司是一般纳税人,开专票是13个点,如果购买方是小规模需要普票,一般纳税给小规模开普票税率是多少
生产型,怎么暂估劳务派遣费
收到一张A劳务发票 借:主营业务成本23300.97 应交税费-应交增值税(进项税额)699.03 贷:应付账款-A公司24000 现因为A公司欠税,导致我方需要做进项转出,怎么做分录 ?
水利基金税率是多少呢
为什么我移动工作簿到另一张表移动不成功,没有任何提示
老师,看下面的图片总结,我们人事把9月工资表做错了,10月发工资的分录我怎么调整?
一般纳税人增值税可以留抵抵欠税吗
会计继续教育时注册里面所在单位填写,跟信息采集里填的用人单位不是一个公司,会影响明年考中级吗?
请问公司收购服务部门给客户维修,买的电源,150元,员工报销是,计入什么科目
老师好,城乡供水水源工程是不是适用简易征收