可以的,也可借记税金及附加-车船税
请问老师借管理费用-车船税贷银行存款,与借税金及附加贷应交税费车船税,借应交税费车船税贷银行存款,造成什么样的不同影响
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
老师,购买车辆保险的时候,代收了一笔车船税(就是在发票备注栏备注了一下代收车船税,发票开票金额就是保险金额),老师分录是不是这样做,借管理费—保险费 税金及附加 贷银行存款 应交税费 借应交税费 贷银行存款
计提 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 交税 借:应交税费-车船税 贷:现金/其他货币资金/其他应付款-某某人 退税 借:银行存款-某行 借:-税金及附加-车船税。(红字 最后 借:其他应付款-某人 贷:银行存款-某行 老师好,这个红字掌握的不好,请问什么时候用红字
老师您好,请问车船税,不需要计提是吗?交钱后,我做账:借:税金及附加-车船税 贷:银行存款 这样可以吗?
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
收到,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!