你好 是的,贷方与日常活动相关 分摊计入其他收益。
老师,设备折旧每个月是15000,用于研发,之前记得是借研发支出-资本化支出-折旧 贷累计折旧15000,现在收到上级拨款用于研发100万,借银行存款贷递延收益 请问老师,每个月折旧还用记递延收益15000贷营业外收入15000吗?这笔分录吗?
请问老师:政府给了企业一个与资产相关的财政补助500万,企业全额计入递延收益,然后每年摊销至其他收益。今年突然发现其中60万,应该给了企业的职工。那我们应该做的分录是 借:递延收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税 还是应该 借:其他收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税
收到政府补助款,做递延收益是吧。如果收到200万,我就做,借:银行200 贷:递延收益200,然后再根据每月花的钱,形成的费用,结转递延收益到营业外收入是吧。那么比如这个月我花了10万,但是有1万是增值税,9万形成费用,那么我从递延收益结转10万到营业外收入,还是9万到营业外收入
收到政府补助款,做递延收益是吧。如果收到200万,我就做,借:银行200 贷:递延收益200,然后再根据每月花的钱,形成的费用,结转递延收益到营业外收入是吧。那么比如这个月我花了10万,但是有1万是增值税,9万形成费用,那么我从递延收益结转10万到营业外收入,还是9万到营业外收入
老师我想问一下,上个月单位收到政府转来的研发资金300万,一共将会收到2000万,按照时间节点分期支付,现在这个300万可以用来支付工资和采购一些设备,我这边是将他计入递延收益,老板说按照2年来分摊,想问一下每个月分摊递延收益是按照300万/2/12=12.5万元转入其他收益吗,后期每个时间节点收到的剩余研发资金,再分开转入其他收益吗?
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
可以按月平均分摊吗
一年内按月平均分摊
可以的,可以按月平均分摊。