你好,9万到营业外收入的哈

老师,小规模企业(不是房地产企业)建造厂房,已完工,发生以下业务,我这样做会计分录合理吗?1、给政府缴纳的城市基础设施配套费,做会计分录:借:固定资产 贷:银行存款。然后每个月摊销这个费用。2、政府又以企业发展资金的名义把配套费返还给企业了,收到这笔收入,我可以这样做分录吗:借:银行存款 贷:递延收益 根据固定资产年限每个月摊销这笔收益,借:递延收益 贷:营业外收入 。
我公司小规模纳税人,适用小企业会计准则,2020年取得财政专项资金200万.会计上,是计入递延收益,根据当期费用支出金额20万同步转入营业外收入。我在20年第四季度所得税申报时把收到的资金200万全部作为营业外收入不征税收入申报了,我这样做是否正确?还是要根据当期专项资金使用的20万计入营业外收入来申报,以后所得税申报时也是分期申报营业外收入的金额?如果我的做法错误,到年度汇算清缴时如何更正?
企业收到政府补贴购买设备奖励款396万,做递延收益对吧?还是其他收益?后期的摊销年限是依据固定资产折旧年限吗?如果固定资产折旧年限是10年,每个月用396万÷120个月 然后得数做借:递延收益 贷:营业外收入
老师我们单位收到政府补贴500万 这个钱主要是用于为当地产业园区招商 现在有招到企业在产业园办公 请问收到的这个房租需要确认收入吗 怎么做分录 我收到这500万 当时做的递延收益 然后每月根据所发生相关的费用确认其他收益 这500万需要缴税吗
收到政府补助款,做递延收益是吧。如果收到200万,我就做,借:银行200 贷:递延收益200,然后再根据每月花的钱,形成的费用,结转递延收益到营业外收入是吧。那么比如这个月我花了10万,但是有1万是增值税,9万形成费用,那么我从递延收益结转10万到营业外收入,还是9万到营业外收入
老师,我司和国外客户打关司,判决为我司退还国外客户定金4万美元,现法院已冻结我司外汇账户,法院直接从我司人民币账户扣29万人民币,是否可行!
模具材料成本70%正常吗?
0110报关,可以免增值税嘛
贷款买的车,贷款利息不开发票,能税前扣除吗?
老师,您好,我在电子税务局办理定税的个体户税务注销,最后一个环节,显示未签收,我下载不了税务注销通知书,我应该怎么办呢?
我想问一下亚马逊如果推送的是亚马逊收入,跟报关单不一致,是怎么做的,还有发票问题怎么解决,内地主体的公司
公司做模具的。购买的机器配件(我看是配件),然后我们没有固定资产。放哪个科目结转比较方便?例如直接借管理费用-金属制品
个人到税务局代开水果、坚果的发票,可以开免税发票吗
自己在项目所在地怎么在网上预缴2%的增值税及附加,公司没有给登录密码的情况下
老师,现实中出纳可以兼任会计的哪些活
那比如我钱都花完了,递延收益就一直挂了1万的余额啊,怎么处理,因为这1万是进项税,没从递延收益结转出去
借:银行存款 贷:递延收益 分摊 借:递延收益9。应交税费一进项税。 1 贷:营业外收入 10
应该是这样,不好意思,之前看错了
意思是进项税1万的部分也要从递延收益结转到营业外收入是吧,只是在分录里面体现出来
不结转增值税金额说不过去呀,进项税没地方放呀
上班路上了,等下聊哈
我看您写的分录,分录里面不行体现,借方进项税吧?这样进项税就重复记账了吧?
哦哦,是的,买东西进来还有进账税的,还没到公司,在路上